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기한 후 신고의 비밀 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 신고기간내에 신고를 하지 못해서 신고기간이 지난 후에 신고를 하는 것을 기한 후 신고라고 합니다. 최근 기한 후 신고와 수정신고에 관한 문의가 들어오고 있습니다. 대부분의 대표님은 기한후신고나 수정신고에대해 대수롭지 않게 생각하시는 것 같습니다. 세무실무를 해보지 않았다면 신고기간에 진행하는 신고와 기한후신고가 다른 점을 모를 수 밖에 없습니다. 오늘은 대표님에게 일반적인 신고와 기한후신고가 어떤 부분에서 다른지 말씀드리고자합니다. 사업자라면 5분정도만 시간을 내서 읽어보신다면 분명 도움이 되실 겁니다. 신고기간에 신고를 하지 못하는 경우가 있습니다. 나중에 처리하면 된다는 생각에 별 생각없이 지나가는 경우도 있을거고 사업이 처음이라 익숙치않아 기간을 놓칠 수도 있습니다. 별 일 아니라 생각하실 수도 있지만 그렇지 않습니다. 기한 후 신고는 신고기간내에 신고하는 것보다 더 까다롭습니다. 세무실무경험이 없다면 알지못하는 기한 후 신고

사업이 처음인 분을 위한 세무 - 급여를 지급할 때 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저는 많은 신규사업자 대표님과 상담을 해왔습니다. 그 중 대부분은 원천징수에대해 알고 계셨지만 그냥 들어만 본 정도인 경우가 많았습니다. 직원을 채용하게되면 매월 급여를 지급할 때 원천징수를 해야합니다. 그런데 너무 바쁜나머지 원천징수가 정확히 무엇인지 모른채 세무사에게 모든 일을 위임하는 경우가 있습니다. 그래서 이번엔 원천징수에대해 가볍게 전반적으로 말씀드리고자 합니다. 원천징수신고는 보통 세무사사무실에서 대행합니다. 일반적인경우 세무사사무실에서 보내주는 납부서만 받아서 납부만 하실겁니다. 하지만 사업이 처음이시라면 뭐가 뭔지 하나도 감이 안오실겁니다. (직접 신고하는 분이라면 홈택스를 통해 신고가 가능합니다. 납부도 홈택스로 처리할 수 있습니다. 세금을 아시는 분이라면 크게 어렵지 않으실거라 생각합니다.) 원천징수세액의 납부는 급여를 지급한달의 다음달 10일까지 입니다. 그렇기에 보통 매월 신고, 납부해야합니다. 그러나 소규모

8월 주민세, 놓치기 쉬운 세금(주민세 사업소 분) [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 보통 세금이야기를 하게된다면 국세를 이야기합니다. 지방세는 그에 딸린 무언가로 인식하는 경향이 있지요. 주민세 사업소분은 모든 세무처리를 혼자 하는 분이라면 정말 놓치기 쉽습니다. 신고납부제도로 바뀐지 얼마지나지 않았기 때문입니다. 만약 이에대해 전혀 모르고 계셨다면 잠시만 시간을 내어 읽어주시면 분명 도움이 되실겁니다. 모두 다 같은 주민세가 아닙니다. 사업을 처음 하시는 분이라면 주민세에 대해 이미 알고있다고 생각하실지 모릅니다. 아마 주민세 개인분을 알고계실 가능성이 높아요. 그런데 우리가 알아야할 주민세는 사업소분입니다. 주민세는 개인분과 사업소분이 있습니다. 개인분은 개인 세대주에게 부과하는 세금이며 사업소분은 모든 법인과 일정 매출(과세표준 8천만원)을 넘어가는 개인사업자가 납부하는 세금입니다. 주민세 사업소분 매년 7월 1일을 기준으로 사업자인 개인과 법인이 납부대상자가 됩니다. 다만, 설명드린 것처럼 개인은 연매출 8

세금 수정 신고, 신고서를 잘 못 제출했다면 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 7월 부가가치세가 끝나면 1년중 대부분의 세금신고가 끝나게됩니다. 이후 중간예납 등이 있으나 법인세,소득세,부가가치세에 비해서는 비중이 크지 않은 편입니다. 신고기한이 끝난 후 신고서가 잘 못 작성되어 제출되었다는 걸 알게된다면 어떨까요? 종종 일어나는 일입니다. 세무사사무실에 자료를 잘 못 주었다던가 빼놓고 주지 않은 경우가 있을 수 있습니다. 이번에는 신고가 잘 못 되었을 때 어떻게 대처해야하는지 살펴보겠습니다. 신고기한 안에 잘못 된 것을 발견했을경우 만약 종합소득세 신고기간에 종합소득세 신고가 잘 못 된 것을 발견했을 경우 기존 신고서를 삭제하고 새로 제출하면 됩니다. 삭제하는 방법을 모르겠다면 그냥 추가로 신고하셔도 무방합니다. 신고기한내에 신고서를 여러장 넣을경우 마지막으로 제출한 신고서를 접수하게되므로 앞선 신고서에대해서는 잊으셔도 됩니다. 다만 종종 담당 공무원에게 어떤 신고서가 맡냐고 전화가 오기도 하는데요, 그때

조기환급, 나도 받을 수 있을까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 개인사업자는 7월이 지나면 그 해의 일반적인 부가가치세 신고는 끝나게됩니다. 물론 그렇지 않은 경우도 있습니다. 신규개업을 하기위해 인테리어설비에 투자한다거나 임대업을 하기위해 건물을 매입한다면 큰 돈이 지출됩니다. 대출을 받게되는 경우도 많을거라 생각합니다. 이미 큰 돈을 지출한 상황에서 추가로 지출할 일이 생긴다면 조달하기가 곤란할 겁니다. 이럴 때는 보통 조기환급을 통해 환급받을 부가가치세를 빠르게 돌려받아 사용하게됩니다. 이번 글에서는 부가가치세 조기환급에대해 살펴보겠습니다. 부가세 조기 환급 대상 영세율을 적용받는 경우, 대표적으로 수출을 하는 대표님께서는 조기환급을 받으실 수 있습니다. 아마 대부분 잘 알고계실거라 생각합니다. 사업설비를 신설, 취득, 확장, 증축하는 경우에도 조기환급대상이 됩니다. 투자를 하게되면 큰 돈이 나가는 만큼 조기환급을 통해 자금압박을 덜어줄 수 있습니다. 그리고 재무구조 개선계획을 이행 중인경

카페 세금, 이건 알고 사업하셔야합니다. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 최근 카페 창업이 많아졌는지 카페와 관련된 문의가 많습니다. 이번 달에도 새로 카페를 개업하는 대표님이 저희를 찾아주셨습니다. 카페 개업을 생각하고 계시는 예비대표님께서는 간단하게 살펴보시면 분명 도움이 되실겁니다. 카페창업을 하기 위해서는 먼저 영업신고를 하셔야합니다. 사업자등록은 영업신고 이후에 이루어져야합니다. 영업신고부터 마치시고 세무사를 찾아가시면 일처리가 수월할겁니다 :) 창업시 간이과세와 일반과세 선택 카페를 최초 창업할 경우 인테리어비용이 크게 들어갑니다. 그렇기때문에 섣불리 간이과세를 선택하면 안됩니다. 간이과세는 부가가치세 환급이 되지 않기때문에 어떤 쪽이 유리한지 예상매출액과 매입액을 참고하여 결정해야합니다. 간이과세는 영구적이지 않습니다. 간이과세를 선택했다 하여도 연매출 8천만원이 넘어간다면 추후 일반과세로 전환되니 유의하셔야합니다. 그래서 일반과세가 유리한상황이 발생하곤 합니다. 만약 사업자등록할 때 부터

원천세 반기별 납부, 무조건 좋지는 않습니다. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희를 믿고 맡겨주시는 대표님 중에 원천세 매월납부를 번거로워하는 분이 있습니다. 이런경우 저희는 반기별납부할 의향이 있으신지 묻는 편입니다. 그래서 상당수의 대표님이 반기별납부를 하고 있습니다. 그러나 원천세 반기별 납부의 장단점을 설명드렸을 때 하지않겠다는 분도 계십니다. 대부분 장점만 설명해주기때문에 어떤 문제가 발생하는지 잘 모르시는 편입니다. 5분만 시간을 내어 읽어주시면 대표님께 분명 도움이 되리라 확신합니다. 원천세 반기별납부? 기본적으로 원천징수는 매달 하게 되어있습니다. 원천징수로 발생한 원천세는 급여를 지급한 달이 속한 다음달 10일까지 신고납부해야합니다. 대부분 매월 원천세를 신고, 납부하기 번거롭거나 잊는경우가 잦을 때 원천세 반기별납부를 신청하시곤 합니다. 반기별납부를 하더라도 매월 해야할 일이 남습니다. 인건비는 원천세만 신고한다고 끝나지 않아요. 지급명세서와 간이지급명세서도 생각해야합니다. 근로소득만 있는

해명자료 제출 안내를 받게되는 이유, 받았다면 어떻게 해야할까 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 사업을 영위하다보면 잘 모르는 국세청의 안내문을 받게되는 경우가 있습니다. 이용중인 세무사사무실이 있다면 담당자에게 묻는 것이 일반적이겠지요. 그러나 그렇지 못한 사람도 있습니다. 저희는 저희가 도와드리는 대표님께 해명자료 제출안내문을 받았다는 연락을 받곤 합니다. 살펴보면 저희를 찾아주시기 전에 신고를 직접하시다가 실수를 한 경우가 대부분입니다. 만약 이런 안내문을 받았다면 왜 받게된건지, 어떻게 대응해야할지 살펴보겠습니다. 5분정도만 투자하시면 궁금증을 해결하실 수 있을 겁니다. 세무조사인가? 난 이걸 왜 받게되었을까 먼저, 불안에 떨고계실 분을 위해 말씀드립니다. 해명자료 제출안내는 세무조사가 아닙니다. 해명자료를 통한 소명이 제대로 되지 않았을 경우 세무조사로 전환될 가능성이 있을 뿐입니다. 해명자료 제출안내는 국세청 신고자료와 비교하여 신고가 잘못되었다고 판단되는 경우에 받게됩니다. 또는 주변의 탈세제보로인해서 받게되는 경

홈택스(손택스) 사업용 카드 등록, 부가세 절세 팁 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희는 최근 5년간 기장업체의 이탈률이 5%를 넘지않습니다. 아마 사소한 것까지 신경써드리려는 태도와 친절함때문인 것 같습니다. 부가가치세도 그 중 하나입니다. 부가가치세는 세무사가 차이를 만들어내기 어려운 세금입니다. 어떤 사무실을 가도 크게 다르지 않은 결과가 나옵니다. 이론적으로 부가가치세를 줄이는 건 사실상 어렵다고 보셔야합니다. 그런데 간단한 행동으로 실질적으로 납부할 부가가치세를 줄일 수 있습니다. 개인사업자 대표님이라면 꼭 살펴보셔야할 내용이니 잠시만 시간을 내어 살펴봐주시길 부탁드립니다. 분명 도움이 될 겁니다. 세무사사무실을 통해 부가세신고를 하는 분이 있다면 실질적으로 조금 덜 낼 수 있는 방법이 있습니다. 바로 홈택스, 손택스에 사업용신용카드를 등록하는 것입니다. 사업용카드를 등록하는 방법과 주의할 사항에대해 말씀드리겠습니다. 법인의 사업용신용카드 등록 법인은 홈택스에 자동으로 보유중인 신용카드가 잡힙니다. 그래

부가세 예정고지, 납부가 어렵다면 예정신고 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희가 담당하고있는 업체는서비스에대한 만족도가 높습니다. 그래서 새로 사업을 시작하는 지인에게 저희를 소개해주시는 경우가 잦습니다. 새롭게 사업을 하는 분은 당연히 세금을 잘 모르시는 편입니다. 개인사업자 사이에는 부가가치세는 1년에 2번내는 것이라고 이야기하기도 하는 것 같습니다. 저희가 4월과 10월에 부가가치세를 납부해야한다고 말씀드리면 당황하는 경우가 생깁니다. 대표님은 예정신고 또는 납부에대해 들어본 적이 없으시기때문입니다. 법인으로 사업을 하는 대표님은 대부분 잘 알고계시지만 개인사업을 하는 대표님은 모르는 분이 많은 편입니다. 예정신고납부에 익숙치 않은 대표님을 위해 부가세 예정고지, 예정신고에대해 살펴보겠습니다. 편의상 일반과세자 기준으로 말씀드리겠습니다. 사업자는 1월과 7월에 부가가치세확정신고를 진행합니다. 기본적으로 4월과 10월에 부가가치세 예정신고를 하게끔 되어있습니다. 그런데 이전 6개월동안의 매출이 1억5

간이과세, 일반과세보다 불리한 사례 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희를 믿고 맡겨주시는 분중엔 신규사업자가 많습니다. 지난 달에도 신규사업자 2분께서 세무기장을 맡겨주셨습니다. 한 대표님은 사업자등록 이전단계부터 저희를 찾아오셨습니다. 신규사업자 등록을 고려할 때 언제나 나오는 이야기가 간이과세입니다. 소규모 자영업을 하기위해 사업자등록을 하려는 분께 언제나 고민인 것이 간이과세와 일반과세입니다. 보통은 간이과세가 더 유리하다고 생각하지만 인터넷을 통해 꼭 그렇지만은 않다는걸 아실 겁니다. 창업비용이 많이드는경우 일반과세를 생각해보라는 글이 많습니다. 그런데 창업이후에도 간이과세가 불리한 경우가 있습니다. 간이과세로 사업을 하는 중이시거나 창업예정인 분께서 읽어보시면 도움이 될 것이라 확신합니다. 잠깐 시간을 내주시길 부탁드립니다. 보통은 간이과세가 일반과세보다 유리하다고 생각합니다. 대게 맞는말이기도 하지요. 그러나 간이과세가 무조건 유리하지는 않습니다. 특히 간이과세 기준이 8천만원으로 바뀌

법인 세무, 개인사업자와 다를까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희 사무실에는 '세금에대해 아무것도 모르니 상담을 하고싶다'는 요청이 자주들어옵니다. 이번 주에도 세금을 모른다며 상담신청을 하신 2명의 신규사업자가 있었습니다. 사업을 시작할 때 '개인으로 할까 법인으로 할까'를 고민하는 것이 아니라 법인을 설립하여 오는 분이 있습니다. 법인으로 할 수 밖에 없는 이유를 가지고 있을 것이라 생각합니다. 개인 앞으로 소득이 잡히면 안되는 상황일 수도 있습니다. 아니면 마케팅상 유리하여 법인으로 사업을 하고싶으셨을 수도 있습니다. 어떤 이유에서든 법인을 설립하셨다면 법인에대해 알고 운영하셔야합니다. 법인은 설립하였지만 법인에대해 잘 모르는 대표님께 개인사업자와의 차이점 몇가지만 가볍게 살펴보려고합니다. 법인 세무에대해 궁금해하신다면, 법인의 세무처리가 개인사업자와는 다르다는 것을 추측하셨거나 이미 알고계실겁니다. 법인 설립과정을 거치셨다면 개인사업자와 다를 수 밖에 없겠다는 생각도 드셨을거라 생각합

절세단말기, pg단말기의 진실 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 요새는 뜸하지만 몇년 전, 절세단말기라는 이름으로 pg단말기를 영업하는 곳이 꽤나 많았습니다. 저희에게도 '절세단말기 영업사원이 왔었는데 이게 맞는말이냐'며 묻는 대표님이 꽤나 있었습니다. 저희는 매번 단호하게 절대 아니라고 답변드렸습니다. 저는 담당 세무사가 없는 대표님이라면 혹하기 쉬울 것이라 생각합니다. 요즘은 거의 씨가 마른 것 같지만 혹시나 피해를 보는 대표님은 없을까싶어 이에 관련한 이야기를 해보고자 합니다. pg단말기 자체가 불법은 아닙니다. 이를 악용하여 매출누락을 하게끔 유도하고 높은 수수료를 요구하는 곳들이 있습니다. 탈세를 조장하고있는 것이지요. 제가 말씀드리고자하는건 이런 곳들 입니다. 저는 절세단말기, pg단말기의 진실을 말씀드리고자 합니다. 절세단말기? 탈세단말기입니다. 절세단말기라는 이름으로 영업을 하지만 사실 절세하는 것이 아닙니다. 일반적으로 '절세단말기'라 칭하는 단말기는 6%~8%정도의 수수료를 요

사업이 처음인 분을 위한 세무 - 세금계산서 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 가끔씩 본인은 아무 것도 모른다며 세금상담을 하러 오는 분이 계십니다. 주로 정말 세무를 접해본 적이 없어 뭘 어떻게해야할지 감도 못잡는 분입니다. 같은 이유로 이번 주에도 한 대표님이 저희를 찾아오셨습니다. 만약 정말 아무 것도 모르는 대표님이 계신다면 무엇을 알려드려야할까 고민했습니다. 먼저, 세금계산서부터 말씀드리는게 좋다고 생각하여 이에대해 말씀드리고자합니다. 전자세금계산서 요즘엔 대부분 전자세금계산서를 이용합니다. 전자세금계산서 발급을 대행하는 업체도 많기때문에 어디서 발급할지는 선택사항입니다. 그러나 대체로 처음 사업을 시작하는 분께서는 홈택스를 통해 발급하게 되실 겁니다. 전자세금계산서를 발급하기 위해서는 전자세금계산서발행용 공인인증서가 필요합니다. 범용이 아닌 별도의 공인인증서가 필요하기에 4400원의 추가비용이 발생하실 겁니다. 세금계산서를 발행해야하는 업종이라면 꼭 필요하니 미리 준비해두시면 좋습니다. 종이 세금계

사업이 처음인 분을 위한 세무 - 복식부기 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 첫 사업을 위해 상담오는 대표님과 상담을 하다보면 세무 용어를 모르시는 경우가 대부분입니다. 저도 당연하다고 생각하고 설명드리는 편입니다. 이번엔 사업이 처음인 분께는 낯설 수 밖에 없는 복식부기에대한 세무 이야기를 해보려 합니다. 무슨 말인지 잘 이해되지 않더라도 가볍게 읽어주시면 추후 세무사와 상담시 의사소통이 수월해지실겁니다. 복식부기는 장부의 기록방법중 하나입니다. 복식부기 외에도 간편장부라는 장부기록방법이 있습니다. 간편장부는 쉽게말씀드리자면 가계부와 비슷합니다. 그렇기에 누구나 쉽게 작성할 수 있습니다. 그러나 복식부기는 회계지식이 있어야 작성이 가능합니다. 때문에 복식부기의무자인 사업자는 대부분 세무사사무실에 의뢰하여 신고를 하곤 합니다. 복식부기는 누가하는 걸까? 법인으로 사업을 시작하셨을 경우 복식부기를 해야합니다. 그러나 개인사업자는 기본적으로 간편장부로 출발합니다. 특정한 업종의 경우 개인사업자라하더라도 복식부기

부가세 신고 꼭 세무사에게 맡겨야할까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 부가가치세 신고기간마다 직접 신고를 해도 되는지, 맡겨야할지 고민하는 분이 많이 보입니다. 무조건 세무사에게 맡겨야만하는건지, 혼자하면 안되는건지 모르는 분도 계세요. 혼자서 신고를 할 수는 없는건지, 왜 부가세 신고를 세무사에게 맡기는건지 살펴볼게요. 가벼운 마음으로 읽어주세요 :) 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) 이 블로그의 체크인 이 장소의 다른 글 부가세는 꼭 세무사에게 맡겨야 할까? 사실 부가가치세는 세무사도 특별한 방법을 가지고 있지는 않습니다. 대표님이 직접 신고하시는 것과 큰 차이가 없을거에요. 부가세 계산식은 정말 단순해요. 부가세는 매출세액에서 매입세액을 차감하면 납부세액이 나오게 되는데요. 모든 매입과 매출이 세금계산서 만으로 이루어지는 업종이라면 손쉽게 신고가 가능해요. 이런 경우 직접 신고하셔도 그리 오래걸리지 않고 정확한 신고서를 작성할 수

전자상거래 세무, 쇼핑몰 세금 덜내는 법 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 이 글을 클릭하셨다면 아마 전자상거래업, 쇼핑몰을 시작하려고 하시거나 직접 세무를 처리하고 싶어 하는 분이실겁니다. 현재 담당하고 있는 세무사가 있다면 해당 세무사 사무실을 통해 자세한 내용을 전달 받으실 수 있을거라 생각해요. 그러나 아직 담당하는 세무사가 없다면 조금 집중해서 읽어주세요. 큰 돈을 아낄 수 있어요. 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) 이 블로그의 체크인 이 장소의 다른 글 전자상거래업을 시작하셨거나 시작하려는 분께 세무상 꼭 필요한 몇가지 정보를 전달 드려볼게요. 용어가 낯설거나 어려우시더라도 조금 참고 읽어주신다면 나중에 좋은 세무사를 찾는데도 큰 도움이 될거라 생각합니다. 사업자 등록시 '통신판매업 신고' 사업자등록시 인허가업종은 인허가를 먼저 받아야 사업자등록이 가능합니다. 통신판매업은 인허가 업종이기에 사업자등록에 앞서 '통신판매업 신고'를

핸드폰요금 부가세, 공제받을 수 있을까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 사업자는 부가가치세 신고할 때 마다 부가가치세를 줄이기위해 모든 지출내역을 살펴보기 마련이에요. 맡기고있는 세무사가 있다면 알아서 해주겠지만 혼자 신고하는 경우 헷갈릴 수 밖에 없습니다. 국세청에서 자동분류해주는 공제, 불공제는 정확도가 상당히 떨어져서 참고용으로도 쓰기 힘들어요. 그래서 어떤 항목이 공제가 되고 어떤 항목이 공제가 되지 않는지 구분이 잘 안되실거라 생각해요. 그 중에서 핸드폰 요금에대해 잠시 살펴보려고합니다. 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) 이 블로그의 체크인 이 장소의 다른 글 핸드폰요금은 부가세 공제가 될까? 핸드폰요금은 모두가 지출하는 비용입니다. 사업을 할 때도 핸드폰 연락은 필수적이에요. 사업자 모두가 사용한다해도 과언이 아닐 겁니다. 그런데 핸드폰 요금이 부가세 공제가 가능할까 궁금하신 분이 많을거에요. 먼저, 결론부터 말씀드리자면 사업

사업자등록 집주소, 가능한지 세무사가 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 제가 사무실에 있다보면 종종 사업자등록을 위해 상담을 받으러 저희를 찾아오는 분이 계십니다. 그 중엔 집주소로 사업자 등록이 되는지 궁금해하는 분도 계십니다. 대부분의 사업자는 직접 사업자등록을 합니다. 그런데 찾아오시는 분 중 일부는 사업자등록을 집주소로해도 되는건 알고있는데 이후에 별 문제가 없는지 질문을 하곤합니다. 세무에대해 관심이 없던 분께서 사업자를 내려고하면 궁금할 수 있는 부분중 하나입니다. 간단하게 핵심만 모두 이야기드리고자하니 딱 5분만 읽어주세요. 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) 이 블로그의 체크인 이 장소의 다른 글 집주소로 사업자등록 할 수 있을까? 아마 이 글을 보고계실 분은 통신판매업이나 서비스업종을 고려하고 있으실거에요. 그렇다면 기본적으로 가능합니다. 사업자등록을 집주소로 했다고해서 문제삼지 않아요. 그런데 모든 업종이 가능하지는 않습

법인세 중간결산, 중간예납 안하면 어떻게 될까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 많은 분이 법인세는 1년에 한 번만 신경쓰면 끝난다고 생각합니다. 사실 그렇지 않은데말이에요. 사업기간 1월1일부터 12월31일까지인 법인은 8월에 중간예납을 해야합니다. 모든 법인이 해야하는 건 아닙니다. 가산세를 부담할 수 있으니 조금 집중해서 읽어주세요. 대표님의 법인은 이걸 해야하는지, 아닌지도 판별하실 수 있을거에요. 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) 이 블로그의 체크인 이 장소의 다른 글 법인세 중간예납? 법인세를 한 번에 납부하게되면 법인의 부담이 클 수 있습니다. 중간예납을 통해 법인세 납부에대한 부담을 덜 수 있어요. 사실 납부총액 자체가 바뀌지는 않기에 법인사업자에게 큰 의미는 없을거에요. 크게 와닿지도 않으실 겁니다. 중간예납 대상 법인 사업기간이 6개월 이상인 내국법인은 중간예납을 해야합니다. 그 외 수익사업을 영위하는 비영리법인, 국내에 사업장

건축사무소 세무, 세금폭탄 미리 피하는 방법 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희 사무실에서 건축사무소 및 건설업종의 기장대행을 하다보면 종종 건축사무소에서 잘못 처리한 일을 보게됩니다. 생각보다 잦은편이에요. 건축사무소는 세금에대해 어느정도 알고 있어야 막힘없이 업무가 가능합니다. 면세매출과 과세매출이 모두 발생가능한 업종이라서요. 건축사무소를 직접 운영하시는 것이 처음이시라면 조금만 시간을 내서 살펴봐주세요. 잠깐의 시간으로 큰 돈을 절약하실수 있을거에요. 복식부기 의무자 건축사사무소는 사업을 시작함과 동시에 복식부기의무자가 됩니다. 매출과 상관없이 복식부기를 해야해요. 복식부기 의무자이기때문에 사업용계좌도 꼭 등록해주셔야합니다. 그리고 현금영수증 의무발행업종이기에 가맹점 가입도 해야해요. 면세와 과세의 구분 건축사사무소는 과세매출, 면세매출이 모두 발생 할 수 있습니다. 사무소의 매출이 부가가치세 과세대상인지 면세대상인지 명확하게 인지해서 계산서, 세금계산서를 발행해야합니다. 국민주택규모 이하의 설계용

임대업 세금, 꼭 체크해야할 3가지 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희는 이 블로그 외에도 부동산전문 블로그를 따로 운영하고 있습니다. 그래서인지 부동산과 관련된 업종에서 문의가 굉장히 많은편이에요. 임대업도 그 중 하나입니다. 간단하게 임대업에대해 3가지만 살펴보겠습니다. 만약 부동산과 관련하여 좀 더 전문적이고 상세한 글을 원하신다면 저희 다른 블로그(클릭)를 방문해주세요. 간이과세와 일반과세 소규모 임대업의 부가가치세 부동산 매매업은 간이과세 배제업종이지만 부동산 임대업은 간이과세를 적용받을 수 있는 업종입니다. 간이과세 기준은 연 8천만원이라고 알고계신 분도 많을텐데요. 부동산임대업의 간이과세 기준은 연 공급대가의 합계액이 4800만원미만이어야 합니다. 모든 부동산임대업에 간이과세를 적용받을 수 있지는 않습니다. 특정지역에서 일정규모가 넘는 임대업은 간이과세를 적용받을 수 없어요. 이건 별도로 자세히 규정하고있습니다. 아래의 예시처럼요. 23년의 간이과세 배제기준(국세청 고시) 모든 지역을

부가세 신고 안하면 일어나는 일 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 아마 이 글을 보고계신 분은 세금을 납부할 여력이 없어 고민하고 계신 분이거나 세무사 비용으로 인해 신고를 망설이고 있는 분일거라 생각합니다. 그렇다면 잠시만 시간을 내서 글을 읽어주시면 도움이 되실 겁니다. 비용이 걱정되어 부가세 신고를 하고싶지 않지만 신고나 납부를 안했을 때 어떤 불이익이 생기는지 몰라 불안해하는 분도 많습니다. 불이익들이 여럿 있지만 이를 잘 모르시는 분이 많지요. 만약 신고하지 않는다면 어떤 일이 일어나는지 말씀드려보겠습니다. 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) 이 블로그의 체크인 이 장소의 다른 글 신고 안해도 별일 없지 않을까? 아마 이렇게 생각하는 분은 거의 없을겁니다. 잊고살다가 어느순간 납부고지서를 받게되실거에요. 내가 신고기간동안 신고를 하지않았다면 세무서에서는 세금을 자체적으로 결정해서 납부고지서를 보내게 됩니다. 위처럼 고지서를

법인 가지급금 정리, 골치아픈 문제를 해결하는 방법들 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 가지급금으로 골치를 앓고있는 법인은 언제나 존재합니다. 어떤 대표님은 가지급금을 대수롭지않게 여기기도 합니다. 그러나 가지급금은 언젠가 꼭 정리해야합니다. 가지급금을 없애기위한 방법을 몇가지 말씀드리려합니다. 알고계신다면 추후 담당 세무사와 이야기할 때도 조금 편하실 거라 생각합니다. 가벼운 마음으로 읽어주시길 부탁드립니다 :) 법인의 가지급금은 방치하게된다면 인정이자가 계속해서 붙게됩니다. 가지급금을 정리하기 전까지 계속해서 세금을 더 내는꼴입니다. 사업을 오래 지속해온 분들께 골치아픈 존재일 수 밖에 없습니다. 대중적으로 잘 알려진 방법을 몇가지 소개해드릴테니 내가 실행 할 수 있는 방법이 있는지 한 번 생각하며 읽어봐주세요. 급여, 상여, 퇴직금 등 인건비처리 대표이사에대한 급여, 상여, 퇴직금 등의 인건비처리를통해 가지급금을 상계해나가는 방식이 있습니다. 크게 문제될 것이 없어보이지만 실무상으로본다면 언제나 어려운 점이 있었

소득세 중간예납, 안 내면 어떻게 될까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 자영업자는 대부분 1,5,7월을 세금을 내는 달로 인지하고있습니다. 그래서 7월이 지나고부터의 하반기는 대부분의 사업자가 세금에대해 한시름 놓습니다. 그런데 일정규모의 소득이 발생하게된 이후부터는11월에 중간예납고지서를 받게됩니다. 미리 알고계신다면 문제가 없지만 갑작스레 중간예납을 맞이하게된다면 자금 유동성이 부족해서 문제가 생길 수 있습니다. 사업을 시작한지 얼마 되지않은 대표님을 위해 간단하게 중간예납에대해 살펴보겠습니다. 짧은 글이니 가벼운 마음으로 읽어주세요. 중간예납 대상자 원칙적으로 종합소득이 있는 사업자가 중간예납 대상자입니다. 다만 중간예납을 하지않아도 되는 예외가 존재합니다. 중간예납을 해야하는 연도에 신규로 사업을 개시한 사람, 중간예납금액이 50만원 미만일 경우 등이 있습니다. 홈택스에서 중간예납기간에 본인이 중간예납 대상자인지 아닌지 조회가 가능해요. 중간예납 납부기한 중간예납대상자라면 아마 고지서를 받으셨을

임대사업자 세금 줄이는 방법이 있을까?(소형주택 임대사업자) [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 임대사업자는 사업에 경비가 크게 들지 않는 사업입니다. 그래서 소득금액이 크게 잡히는 것이 일반적입니다. 임대사업자는 소득세 부담이 클 수 밖에 없습니다. 그래서 어떻게든 세금을 줄일 방법이 없나 찾기 마련입니다. 그리고 다행히도 임대사업자에대한 세제혜택이 여럿 존재합니다. 이번엔 소형주택 임대사업자에 대한 세액감면에 대해 가볍게 알아보려합니다. 본인이 해당되는지 아닌지 헷갈리신다면 5분정도만 시간을 투자해서 읽어주신다면 어느정도 판단이 되실거라 생각합니다. 감면대상 모든 주택이 감면대상이 되는 것은 아닙니다. 먼저 임대주택으로 등록이 되어있어야해요. 그리고 나머지 조건들을 만족해야합니다. 조건이 조금 많은 편입니다. 감면 이름에서 알 수 있듯 규모가 크다면 해당되지 않습니다. 주거전용면적이 국민주택규모(85) 이하 여야합니다.(다가구주택은 가구당 전용면적이 기준) 임대당시 토지와 주택의 기준시가가 6억 이하여야하며 임대보증금의 증

간이과세자 소득세는 일반과세자보다 덜 나올까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 사업을 시작하게되어 사업자를 낼 때 간이과세와 일반과세를 선택해야합니다. 이 때 대부분의 사업자가 어떤 것이 유리한지 고민을 하기도 하고 무조건 간이과세가 좋다고 하기도합니다. 간이과세를 선택하는 분은 주변에서 간이과세가 세금부분에서 무조건 유리하다는 이야기를 들은 경우가 많았습니다. 간이과세자는 종합소득세액을 듣게되면 놀라는 경우가 많습니다. 간이과세자이기때문에 아예 소득세가 안나오는 줄 알고있는 대표님도 종종 있기 때문인 것 같습니다. 간이과세자라도 종합소득세는 일반과세자와 차이가 없다 간이과세자는 일반과세자보다 매출규모가 작은 경우가 많기에 세금을 덜 낸다고 느끼셨을 수도 있습니다. 그러나 간이과세자는 종합소득세 신고시 일반과세자와 다를 것이 없습니다. 같은 방식으로 종합소득세를 계산하게 됩니다. 간이과세자와 일반과세자는 부가가치세의 차이 간이과세자와 일반과세자의 차이는 부가가치세에 관련한 부분 뿐입니다. 부가가치세에서 차이가

공익법인 세무확인서 업무가 가능한 세무사를 찾으신다면 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 비영리법인, 공익법인이라하면 세금을 떠나서 국세청과 엮일 일이 없다고 아시는 분이 있어요. 사실 전혀 그렇지않은데도요. 저희 사무실엔 세금와 관련이 없는 문의가 오기도 합니다. 비영리단체에서 내부결산을 해달라는 것과 같은 문의요. 그리고 비영리법인, 공익법인이기때문에 세금과 관련된 어떠한 문제도 없을거라 생각하시기도 합니다. 그렇게 놓쳤던 업무로 급하게 연락이 오는 경우도 있습니다. 세무확인서가 위에 해당하는데요, 구성원이 자주 바뀌는 경향이있는 공익법인은 세무확인서를 깜빡하고 제출기한이 다가올 때 급하게 업무처리 해줄 곳을 찾는 경우가 잦습니다. 공익법인 세무확인서 업무는 생각보다 처리할 수 있는 곳을 찾기가 쉽지는 않습니다. 인터넷에 쳐보면 하는 곳이 꽤 많은 것 같기도한데요. 막상 가까운 세무사사무실에 전화해보면 하지 않는다는 답변이 많을 겁니다. 인터넷에서, 주변 사무실에 전화를 돌려도 세무확인서를 할 수 있다고하는 곳이 별

모르면 세금 폭탄맞는 인테리어업 세무 3가지 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저는 많은 건설업 사업장을 담당, 관리하며 수 년간 보아왔습니다. 현재도 저희 사무실에서는 수 십 곳의 건설업 업체들을 담당하고 있어요. 그 중 인테리어업을 영위하고계신, 사업한지 얼마 안되신 분이라면 꼭 아셔야할 사항들을 말씀드리고자해요. 업력이 있으신 분이라면 잘 알고계실 내용일 수도 있지만 모르고 계실수도 있으니 5분만 시간내서 읽어주세요. 수 백, 수 천만원의 세금을 아끼실 수 있을지 모릅니다. 인건비 문제 인테리어업을 영위하는 대표님이라면 대부분 인건비지출이 있으실거에요. 그중엔 소득이 드러나길 원치않아 인건비처리를 하고있지않은 경우도 있을 겁니다. 아시다시피, 인건비처리를 하지 않으면 세금이 늘어날 수 밖에 없는 구조입니다. 사람을 구하기 힘들거나 너무 괜찮은사람이라 등의 이유로 인건비처리를 할 수 없는 것을 감내하고 일을 같이하는 경우가 있습니다. 이렇게 나가는 돈이 소액이라면 괜찮습니다. 그러나 인테리어업종의 특성상

제조업 세무, 순이익을 늘리는 비법 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 아마 이 글을 보고 계신분이라면 제조업을 시작하려 하신다거나 제조업 세무에대해 알고 싶어 클릭하셨을거라 생각해요. 각종 법령과 산식을 상세하게 알고싶어 보시는 분은 없을거라 생각합니다. 제조업과 관련해 사업 순이익을 늘릴 수 있는 몇가지만 간단히 살펴보려합니다. 5분정도만 시간을 내어주세요 :) 제조업은 다른 업종과 비교해서 시작규모가 큰 편입니다. 설비에 투자하는 규모도 비교적 크고 채용하는 인원도 많은 편이에요. 그래서 좀 더 신경을 써야할 것들이 많습니다. 신경을 쓴다면 신경을 쓴 만큼 얻어갈 것이 많기도 해요. 각종 감면 고용증대세액공제, 통합투자세액공제, 창업감면 등 현재 담당하는 세무사사무실이 있다면 이 부분은 이미 체크를 해보셨을 수 도 있어요. 그렇지만 각종 감면에 신경을 쓰지 않는 곳도 있기에 한번쯤 살펴볼만 하실거에요. 고용증대세액공제는 정말 큰 세액절감효과를 가지고 있어요. 이것만 집중적으로 다루는 곳이 있을정도

부가가치세 신고 손해보지 않는 방법 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 곧 부가가치세 신고기간이 다가옵니다. 부가가치세를 많이 겪어보신 분이라면 스스로 잘 준비하실테지만 그렇지 못한 분도 많을 거에요. 이 글을 보고계신 분이라면 부가가치세 신고를 준비하고 계실거라 생각해요. 그렇다면 약 5분만 시간을 내어주세요. 저희 사무실 뿐 아니라 다른 곳에 맡기는 분에게도 도움을 드리고싶어 몇가지 말씀드릴까합니다. 1월과 7월은 부가가치세 신고의 달입니다. 신고서류는 이러이러한 것이 있다고 말씀드리려고하는건 아니에요. 어느 세무사사무실에 신고를 의뢰하던지 어떻게하면 손해를 덜보고 이익만 취할 수 있을까 말씀드리고자해요. 종이세금계산서 종이세금계산서가 줄어들다보니 대표님조차 종이세금계산서가 있다는 사실을 인지하지못하는 경우가 있습니다. 특히 임차료의 세금계산서요. 세금계산서를 평소에 받지 않고 신고기간에만 임대인에게 요청하는 분이 꽤나 있어요. 그러니 빼먹지 않게 주의하셔서 미리 준비하셔야합니다. 나중에 알게된다면

노란우산공제, 덮어놓고 가입하면 손해볼 수 있습니다. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 소득세를 신고하며 생각보다 많은 세금에 놀라신 분들이 꽤 많을 것으로 생각해요. 그러고나면 내년 세금을 덜 내기위한 계획을 짜고 실행하려는 마음을 먹으시기 마련입니다. 노란우산공제도 절세 수단 중 하나로 많이 이용되고 있는데요. 좋은 제도인건 맞지만 사람에따라 손해를 볼 수 있습니다. 5분정도만 시간을 내서 읽어주신다면 미래에 생길 손해를 막으실지도 모릅니다. 노란우산공제(소상공인공제부금)을 절세용도로 가입하는 분이 많은 것으로 알고있습니다. 실제로 제가 담당하고있는 업체 중에도 그런 곳들이 여럿 있어요. 노란우산공제는 어떤 제도고 이런 말씀드리려고하는건 아닙니다. 어딜가도 쉽게 찾을 수 있는 정보니까요. 글을 읽고 계실 사장님을 위하는 세무사로서 말씀드리려해요. 절세를 하기위해, 목돈 마련 등등 목적을 가지고 가입을 하지만 경우에따라 예금에 가입하는 것이 더 나은 경우가 있습니다. 소득세 신고할때의 소득금액이 충분하지 않다면 그다

나는 왜 세금을 더낼까(프리랜서, 근로소득자, 사업자) [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 종합소득세 신고할 때 누군가는 환급을 많이 받고 누군가는 환급을 적게받는걸 보셨을거에요. 비슷하게 번 것 같은데 왜 차이가 나는지 궁금하신 분들을 위해 이를 한 번 이야기해보려합니다. 잠깐이면 궁금증을 해결하실 수 있으니 5분만 집중해서 읽어주세요. 어렵지않게 설명드릴게요. 주변인은 다 환급받는데 왜 나는 환급을 받지 못하냐고 물어보시는 경우가 종종 있습니다. 그런데 환급은 전제조건이 있습니다. 납부한 세금이 있어야 한다는 것입니다. 납부한 세금이 없다면 환급액도 나오지 않아요. 미리 납부한 소득세가 있어야 합니다 먼저, 원천징수 영수증으로 확인 가능한 소득세 납부액이 있어요. 프리랜서의경우 소득이 발생할 때마다 3.3%의 세금을 공제하고 근로소득자는 간이세액표를 통해 소득세를 공제합니다. 소득이 낮을수록 프리랜서가 미리 낸 세금이 많은편이에요. 그 다음, 소득세 중간예납세액이 있습니다. 매년 11월에 일정금액의 종합소득세를 납부하

연금계좌 세액공제, 사업자와 근로소득자 모두를 위한 절세방법 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 성실사업자의 종합소득세 신고기간도 거의 끝나갑니다. 많은 소득세에 한숨을 쉬시는 대표님이 많이 보여요. 한숨쉬시는 대표님은 대부분 세액공제 내역이 없으셨습니다. 사업에 집중하느라 바쁘시기때문에 각종 세액공제, 소득공제에 신경을 쓰지 못하시는 것 같아보였어요. 그래서 절세효과가 큰 세액공제에대해 소개드리려고해요. 사업자나 프리랜서는 시중에서 이야기하는 절세방법에서 동떨어져있습니다. 의료비, 교육비 등의 세액공제 제도는 근로소득자에게만 해당되기 때문이에요. 그런데 근로소득자건 사업소득자건 상관없이 받을 수 있는 세액공제도 있습니다. 연금계좌세액공제인데요, 세액공제액이 꽤 크기때문에 많은 분이 이용하고 계세요. 다른 소득공제, 세액공제와 함께 관리하게된다면 납부하실 소득세가 꽤나 많이 줄어드실거에요. 재테크하는 사람들 사이에서 연금계좌는 세제혜택이 정말 좋다는 이야기가 많이 들립니다. 평소 ETF 투자에 관심이 많으셨거나 ETF 투자중이

종합소득세를 덜 낼 방법이 없을까? - 소기업 소상공인 공제부금 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 매년 소득세를 납부하고나면 많은 세금에 불만을 토로하시는 분이 많아요. 그러면서 절세요령을 묻곤 합니다. 저는 그럴 때 마다 항상 노란우산공제, 그러니까 소기업 소상공인 공제부금을 말씀드리곤 합니다. 알고계신 분들이야 많으시겠지만 정확히 살펴보셨거나 가입을 고려하신 분은 많지않으리라 생각해요. 경험상 가입하신 대표님이 그렇게 많지는 않았거든요. 가볍게라도 한번 살펴봐주세요. 노란우산공제(소기업 소상공인 공제부금)는 목돈 마련을 위한 제도라고 합니다. 퇴직금 제도가 없는 사업자에게 퇴직금과 같은 역할을 하는 제도에요. 아마 소득공제가 된다는 이야기를 많이 들어보셨을 거라 생각해요. 너무 유명하지만 모르시는 분이라면 가볍게 한번 살펴보세요. 소득공제 절세효과 세무사가 소기업 소상공인 공제부금(노란우산공제) 가입을 권하는 이유중 하나에요. 절세효과가 확실하기 때문입니다. 대표님 본인의 소득금액에따라 효과가 달라지긴해요. 절세효과는 최대소

사업이 처음인 분을 위한 부가가치세 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 7월이 지난지 얼마 되지 않았지만 부가가치세 신고문의가 많습니다. 빨리 맡길수록 신고도 빨리 끝나기에 미리 찾아주시는 것 같아요. 제가 대표님과 상담하다보면 사업을 처음 하시거나 세금에대해 아예 모르시는 분이 계시는데요. 이런 대표님들께 간단하게 부가가치세 신고는 누가 하는 것인지 말씀드려볼까합니다. 현재는 7월이니까 7월기준으로 말씀드릴게요. 저는 4월에 부가가치세 냈는데 또 내야해요? 4월과 10월에 납부하는 부가가치세는 예정고지 또는 예정신고에 의해 납부한 금액이에요. 4월에 부가가치세를 납부했더라도 이번에 신고, 납부를 해야합니다. 부가가치세는 1기(1월~6월)와 2기(7월~12월)로 나뉩니다. 7월에 신고하는것은 1기의 확정신고에요. 1기는 6월까지이기에 4월에 부가가치세 납부를 했다고하더라도 7월에도 신고, 납부를 해야합니다. '나는 지금 부가가치세를 어떻게 했는지 기억도 안나고 아무것도 모르겠다' 하는 분도 계실거에요.

착각하기 쉬운, 부가가치세 불공제 지출 4가지 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 신고때마다 '나는 돈을 많이 썼는데 부가가치세가 왜이렇게 많이 나오냐'라는 이야기를 종종 듣습니다. 아마 부가가치세에대해 잘 모르셔서 그럴 수 도 있겠다는 생각을 해요. 부가가치세 공제가 되지않는 몇가지 예시를 보여드리고자 해요. 직접 신고를 하는분께서는 참고하시면 좋을 것 같아요. 국세청 홈택스에서 자동분류해주는 매입세액 공제, 불공제는 정확하지 않거든요. 빅데이터로 분류한다고 한 것 같은데 틀린 것 투성이입니다. 잠깐 시간내서 봐주시면 도움이 되실거에요. 지출이 많다고해서 무조건 부가가치세가 줄어들지는 않습니다. 사업과 관련이 없는 비용 당연한 이야기 인가요? 사업과 관련없는 지출에 대해서는 부가가치세 공제를 받을 수 없습니다. 항공, 철도, 택시운임 등 항공, 철도, 택시요금을 지불한건 부가가치세 공제를 받을 수 없습니다. 이유를 막론하고 불공제항목이에요. 다만 업무와 관련해서 발생한 숙박요금에대해서는 부가가치세 매입세액공제가

인건비 비용 처리 하기위한 세무 절차 4가지 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희는 종종 사업을 한지 얼마 되지않은 대표님의 문의전화를 받습니다. 이번 달에도 2명의 사업경력이 적은 대표님께서 문의를 주셨어요. 특히나 인건비를 처음 지출하시는 대표님은 인건비를 처리하기위해 어떤 프로세스가 있는지 궁금해하는 경우가 있어요. 항상 국세청 메세지를 보여주시며 여쭤보시는걸보니 아마 국세청에서 카톡으로 안내가 오기때문인 것 같아요. 그럼 어떤 절차들이 필요한지 이야기해보겠습니다. 사업을 하며 나중에 세무사에게 맡기더라도 한번 스스로 세무처리를 해보려 하시는 분이 계세요. 그런데, 인건비처리를 위해 무엇을 해야하는지 헷갈려하시는 분들이 많습니다. 실제로 해야할 것이 한가지가 아니기도하고요. 인건비처리를 하기위해 어떤 것들이 필요한지 한번 간단하게 목록을 살펴볼게요. 하나하나 자세히 짚어드리기보다 간략하게 해야하는 절차들을 말씀드리겠습니다. 각각의 항목들은 가볍게 검색하셔도 작성하는 방법들이 많이 나올거에요. 4대보험(

청년창업감면, 5년간 소득세 세금을 안낼 수도 있습니다. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저희가 담당하고 있는 업체중에, 소득세를 천 만원 이상 줄인 업체의 수가 2자리수가 넘습니다. 어떻게 이런게 가능할까요? 그 방법 중 하나를 소개해드리려고 합니다. 살펴보신다면 수 천만원의 세금을 아낄 지도 모르는 내용입니다. 정말 중요하니 조금만 시간을 내주셔서 살펴봐주세요. 청년창업감면은 요건만 충족된다면 5년간 소득세를 50% 또는 100%를 줄일 수 있습니다. 100%에 해당한다면 소득세를 안낼 수 있습니다. 놓친다면 큰 혜택을 버리게 된 것이기에 후회를 할 수 밖에 없어요. 요건만 맞춘다면 큰 금액을 아낄 수 있습니다. 천천히 따라가시면서 내게 요건이 맞는지 확인해주세요 :) 대상자 아래에 설명드리는 요건에 맞는 개인사업자이거나 법인사업자라면 적용받을 수 있습니다. 법인은 대표가 감면요건을 갖춘상태에서 최대주주여야해요. 최초 창업 요건 최초로 사업을 하는 경우만 인정해요. 폐업 후 같은 업종으로 다시시작하는 건 창업으로 보

자동차에 쓴 비용으로 절세 할 수 있을까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 사업자, 특히 개인사업자분들께 많이 들려오는 질문중 하나에요. 조금 명확히 알고계신분이라면 업무용 승용차라고 표현을 하실거에요. 업무용승용차는 영업용 승용차와 달라요. 헷갈리신다면 담당 세무사사무실에 물어보시는게 빠르실겁니다. 사업하시는 분이라면 누구나 차량이 비용인정된다는 이야기를 들어보셨을거에요. 가볍게 이야기하는 것이기에 자세히 들어보신 분은 많지 않으실겁니다. 어떻게 비용처리가 되고 얼마나 되는지요. 저희 사무실도 질문을 자주받는 내용입니다. 대표님께서 얼마나 비용처리가 가능한건지 궁금하셔서 그런지 차종, 보험, 어떤비용까지 경비처리가 되는지 상세히 묻곤하세요. 저희 직원들이 편하다고 느끼시게끔 응대해서 그런지 정말 질문을 많이받습니다. 그리고 감사하단말씀도 많이 들어요. 저희 직원분께서 종종 선물을 받으시곤해요 이야기가 조금 샜네요. 어쨌든 업무용 승용차를 경비처리하여 세금을 아낄 수 있어요. 보통은 그냥 경비처리한다고만

개인사업자 일반과세, 간이과세 어떤게 유리할까? [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 오늘 광교로 세무사회 교육을 다녀왔어요. 수원 컨벤션 센터에서 호수가 보이더라구요. 광교 정말 멀더라구요. 다음엔 좀더 가까운 장소로 가야겠습니다. 어제 사업을 시작하시는 대표님께서 상담차 방문해주셨어요. 이미 사업자까지 내고 인테리어까지 진행중이신 대표님이셨습니다. 사업자는 간이과세자로 내셨더라구요. 세금에대해 잘 모른다고 하셔서 전반적인 설명을 약 1시간동안 드렸어요. 친절해보여서 찾아주셨다는데 잘 찾아주셨습니다. 저와 저희 직원 모두 친절하면 어디가서 꿀리지 않아요. 아마 앞으로 다른 곳으로는 못가실 거라 생각해요. 제가 대표님께 사업의 전반적인 사항에 대해 묻고 무언가 실수하신건 없는지 체크했습니다. 어제 찾아주신 대표님은 다행히도 간이과세를 선택한 것이 좋은 선택이 된 경우였습니다. 그런데, 무조건 간이가 좋지는 않아요. 믿으실지 모르겠지만 일반과세자보다 간이과세자가 세금을 더 낼때도 있어요. 간이과세자가 세금을 더내는 경우

학원, 교습소 세무사 찾으시기전에 한번 읽어보세요. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 제 주변에는 학원, 교습소를 운영하시는 원장님이 몇분 계세요. 거래처를 살펴보다가 생각나는 것이 있어 몇가지 말씀드리려고 합니다. 학원, 교습소를 창업하실 계획이 있으신 분은 꼭 읽어봐주셨으면 합니다. 5분정도면 모두 다 읽으실 수 있으실거에요. 학원, 교습소(공부방)를 시작하려고 하시는 분 중에서 강사로 일하시다가 오픈하시는 경우를 많이 봤어요. 과외도 마찬가지고요. 사업자등록번호가 있는 사업자는 프리랜서와 분명 다릅니다. 그러다보니 분명 똑똑하시지만 예상치못한상황에 당황하시는 경우가 잦습니다. 그래서 몇가지 말씀드려볼까해요. 교습소(공부방)는 현금영수증 의무발행대상 아마 현금으로 수강료를 받게되는 경우가 꽤 있으실거에요. 계좌이체도 포함해서요. 이때 현금영수증을 발행해야 한다는 사실을 인지 못하시거나 나중에 발행하려했다가 잊는경우가 꽤 잦습니다. 현금영수증 의무발행대상이라 미발행시 20%의 가산세를 부담하셔야해요. 대부분의 수강

세무사가 정해주는 자동차 리스, 할부 구매(세금혜택) [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 저는 차량에대해 대표님이나 주변인들에게 종종 질문을 받을 때가 있어요. 당연히 비영업용 소형승용차(9인승 이하) 구매와 관련된 이야기입니다. 이에 관해 말씀드려보려해요. 차량구매를 고려중인 사업자, 법인대표님이 5분만 투자해서 읽어보신다면 의사결정에 큰 도움이 될 거라 확신해요. 편하게 읽어주세요. 세무사님 차량리스와 구매중에 어느 것이 더 유리할까요? 제가 종종 들었던 질문이에요. 경험상 개인사업자분보다 법인사업자의 대표님이 더 많이 질문합니다. 아무래도 법인은 차량을 구매하기보단 리스한다는 인식이 널리 퍼져서 그런가봅니다. '사업자 또는 법인은 무조건 리스가 최고다' 이런 인식이 있습니다. 저는 어디에서 리스가 무조건 유리하고 세금 혜택에서 월등하다는 이야기가 나왔는지 모르겠어요. 사실 그렇지 않아요. 리스는 세금혜택이 있다? 구입해도 혜택이 있습니다. 차량을 리스한다고하면 항상 나오는 이야기가 세제혜택이 있다는 이야기입니다.

통장내역때문에 세무조사가 나올까 걱정된다면 읽어주세요 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 이번엔 제 주변에서도 많이 궁금해하고 계속하서 묻는 내용에대해 말씀드리려합니다. 주변에 경험많은 사업자가 없고 세무사와도 거리가 먼 분들이 있습니다. 이런 분은 사업체를 운영하며 세무조사에 대한 막연한 두려움과 사업용통장 관리에 신경을 많이쓰게 됩니다. 정말 사소한것 까지도요. 세무조사와 통장조회(계좌조회)가 어떨 때 이루어지는지 말씀드리려하니 편하게 읽어주세요. 주변 사업자에게는 듣기 어려운이야기입니다. 사람의 성격은 각각 다릅니다. 일반적으로 사업자라하면 모험심이 있는 분을 떠올리지만 모두 그렇지는 않습니다. 제 주변도 정말 다양한 유형의 대표님이 계십니다. 그 중에는 사소한 일도 걱정하시는 대표님도 계세요. 문제없는 자금 이체내역도 통장에 찍혔다는 이유만으로 '국세청에서 출처를 의심하지않을까'하는 생각을 가진 분도 계십니다. 적법한 거래인건 둘째치고 감시대상에 오를지를 걱정합니다. 국세청이 계좌를 열어보더라도 정당한거래라면 걱

법인사업자를 만들고 후회하는 지점 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 인터넷에서는 규모가 커지면 마치 법인이 정답인 것처럼 말하는 글이 가득합니다. 하지만 꼭 그렇지는 않아요. 주변 사업자를 살펴보면 단순히 법인세율이 개인의 소득세율보다 낮다는 이유만으로 법인을 설립하고 사업을 하겠다는 분이 있습니다. 별다른 생각없이 숫자만 보고 결정하게되면 후회하는 부분이 생기곤 해요. 이번에는 장단점 비교가아닌 법인으로 사업을 하게될 때 후회하는 지점들을 몇가지 살펴볼게요. 이 내용들을 확인하신 후 법인으로 사업을 하시는게 보다 좋은 선택이 되실거에요. 법인을 설립하면 법인에서 돈을 마음대로 빼 쓸 수 없어요. 통장에 돈이있지만 마음대로 빼쓰다가는 세금부담만 커집니다. 언젠가 다시 법인통장에 되돌려놓아야해요. 법인의 자금을 대표 명의로 가져오기위해서는 근로소득으로 또는 배당소득으로 가져와야합니다. 이 부분에서 내가 번 돈을 마음대로 못쓴다고 후회하시기도 해요. 한번에 큰 금액을 가져오려면 많은 세금이 발생하거든요

'모두채움' 으로 안내문을 받으셨다면 의뢰를 잠깐 미뤄주세요. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사 입니다. 종합소득세 신고기간이되어 저희에게도 문의가 많이 오고있어요. 그런데 이 중엔 저희의 서비스가 필요하지 않은경우도 많이 포함되어 있었습니다. 5월엔 많은 사업자가 세무사에게 맡길 필요가 없음에도 불안해서 이리저리 알아보시곤해요. 다양한 신고 유형이 있지만, 모두채움대상자라면 따로 세무사를 알아보실 것 까지는 없어요. 모두채움 서비스란 국세청에서 미리 세금을 계산해서 납세자에게 안내하게끔 되어있는 제도에요. 모두채움서비스가 확대되어 보다 많은 분들이 모두채움대상자가 된 것으로 알고있어요. 간단하게 전화 한 통이면 소득세 신고를 완료하실 수 있어요. 저희 사무실에도 문의가 옵니다. 모두채움이라고 쓰여져있는 안내문을 받았는데 신고 의뢰해야하냐며 여쭤보시곤해요. 결론부터 말씀드리자면 그럴 수 도 아닐 수도 있어요. 장부를 만들었을 때 모두채움 서비스, 그러니까 단순경비율을 적용했을 때 보다 실제 이익이 작다면 장부를 만드는 것이 장기적으로

종합소득세 신고 빠르게 하지않으면 손해인 이유 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 프리랜서 분들이나 자영업자분들께서는 5월이 종합소득세 신고기간인걸 잘 알고계실거에요. 아직 신고기간 중이지만, 글을 읽고 계실 사장님들을 위해 한가지 말씀드리고 싶어요. 사업을 하는 분들 중엔 세금 낼 돈을 따로 마련하시느라 지금까지 신고의뢰를 하지 않은 경우도 꽤 있으리라 생각됩니다. 그런데, 종합소득세는 5월 중에 의뢰하더라도 꼭 빠른시일내로 하시는게 좋아요. 빠르게 신고하지 않으시면 손해를 보실 확률이 높아요. 왜인지 이유를 말씀드려볼게요. 프리랜서 분들중 빠른 분은 4월 말쯤 이미 소득세 신고의뢰를 끝내요. 어차피 낼 세금 빨리 납부하자는 생각으로 숙제를 하듯 빠르게 처리하는 분도 있을 겁니다. 그런데 아마 이 분들은 늦게하면 손해라는 걸 잘 알고계셔서 그러는 것 같기도해요. 신고기간이 끝나지 않았더라도 세무사를 늦게 찾게된다면 손해를 보실 확률이 몹시 높아져요. 신고를 기한 내로만 하면 세금측면에서는 손해가 없으실거에요.

종합소득세 신고가 끝난 후 꼭 체크해야하는 1가지 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 5월이 지나면 종합소득세 신고를 다 마치시고 세무에 신경을 끄기 마련입니다. 그런데, 신고를 제대로 마치셨어도 이걸 체크하지 않으면 불이익을 받게되실 수 있어요. 가끔씩 저희에게 억울함을 호소하시는 분들도 계신데, 날짜가 지나버리면 정말 방법이 없습니다. 불이익을 받지 않으시려면 잠깐만 시간을 내주세요. 복잡하게는 말씀안드리겠습니다. 편하게 읽어주세요. 세무사 사무실에서는 사업자가 기장을 맡기게되면 사업초기세팅을 하기 마련입니다. 사업용계좌도 그 중 하나입니다. 복식부기사업자는 사업용계좌 등록을 하지 않으면 불이익을 받을 수 있어요. 불이익은 간단히 말씀드릴게요. 먼저, 매출에 비례한(0.2%) 가산세가 붙게됩니다. 그리고 감면을 받으실 수 없어요. 높은 비율의 세액감면을 적용받으셔야 하는분께는 치명적입니다. 청년창업감면은 50% 또는 100%의 세액감면율을 가지고있는데, 이런 세액감면을 적용받지 못하면 손실이 클 수 밖에 없습니다

사업자등록하고나서 무조건 체크해야하는 것 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 사업초창기라서, 아직 매출이 올라오질 않아서 세무사를 필요로 하지 않는 분이 계실거에요. 혼자서 하시더라도 이건 꼭 챙기고 체크해야하는 한가지를 말씀드리려고해요. 편하게 읽어주시면 감사하겠습니다. 이전 글에 사업용계좌를 말씀드린 적이 있는데요. 종합소득세 신고가 끝난 후 꼭 체크해야하는 1가지 안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 5월이 지나면 종합소득세 신고를 다 마치시고 세무에... blog.naver.com 사업용계좌는 사실 사업자 등록 직후 해야할 필요는 없습니다. 그런데 현금영수증은 사업자를 내시면서 미리 생각하셔야해요. 바로 카드단말기를 사용하시는 분이야 보통 현금영수증도 함께 가입을 하기때문에 크게 신경쓰실필요는 없습니다. 그런데 카드단말기를 사용하지 않는 업종이라면 한번쯤 살펴보셔야해요. 만약 의무발행업종에 해당하신다면 사업개시일로부터 60일이내에 가입하셔야합니다. 그러니 사업자를 내려고 준비하실 때 미

광고대행사 세무에서 주의해야할 점 2가지 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 세무사사무실에 일을 맡기다보면 내 업종에대해 정말 모른다는 느낌을 받을 때가 있습니다. 그래서 궁금한 것을 질문해도 상대를 이해시켜야하기때문에 질문자체가 어려운 경우가 있어요. 광고대행업은 알고나면 그렇게 복잡하고 난해한구조는 아니지만 업종을 접해보지않은 세무사에겐 생소할 수 있습니다. 그래서 제가 광고대행사, 온라인마케팅대행사에관해 질문을 받았던 내용을 조금 말씀드려볼까해요. 광고대행사, 온라인 마케팅대행사의 대표님은 초창기에 혼자 모든 것을 처리하는 경우가 많습니다. 규모가 작으니 충분히 혼자 하실 수 있을거라 생각하실거에요. 이게 틀린판단도 아니구요. 그런데 일을 처리하다보면 막히는 곳이 꼭 생기기 마련입니다. 보통 비슷한 부분에서 막히거나 잘못된 처리를 하고계세요. 광고주를 대행하여 광고를 집행하는 경우가 그중 하나에요. 네이버를 예로들면, 광고주의 이름으로 예산을 집행하지만 비용 지출은 광고대행사가 하게됩니다. 그럼 광고비

간편장부 복식부기 차이점 과천세무사가 정리해드립니다 [내부링크]

안녕하세요 사업자들의 절세를 최대한으로 도와드리는 과천세무사 다빈 세무사무소 입니다. 사업을 하시는 분들이라면 매년 종합소득세 신고를 할때 장부기장의 종류에 따라 다르게 진행된다는 것을 알고 계실 것 입니다. 기장이 무조건 필요한 사업장이 있는 반면에 전문 지식 없이도 간단하게 작성하는 사업장과 아예 작성하지 않아도 신고를 할 수 있는 사업장이 있기 때문에 만약 새로 사업을 시작하는 분들이라면 본인의 업장이 어느 유형에 해당되는지 차이점을 정확하게 파악하고 있어야 합니다. 오늘은 사업을 하시는 분들이라면 꼭 알아야 할 간편장부 복식부기 차이점에 대해 과천세무사가 정확하게 짚어드리겠습니다. 세무사무소 다빈과 함께 절세 받은 실제 사례 미용실 종합소득세 4천만원에서 90만원으로 감면받은 사례 안녕하세요 사업자분들의 절세를 도와드리는 세무사무소 다빈입니다. 오늘은 저희 다빈에서 연 매출 5억원 ... blog.naver.com 간편장부? 간편장부는 사업과 관련하여 모든 거래를 일자별로 수

사업자 부가가치세 무실적신고 체크하세요 [내부링크]

안녕하세요 사업자들의 절세를 위해 끊임없이 노력하는 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하시는 분들이라면 1월에 있는 부가세 신고를 모를 수가 없을 만큼 종합소득세와 함께 손꼽히는 가장 중요 세금 신고 중 하나입니다. 특히 1월은 일반 사업자, 법인 사업자, 간이 과세자 모든 유형들이 공통적으로 부가세 신고를 해야하는 달이기 때문에 더욱 꼼꼼히 체크하셔야 합니다. 부가세 신고로 인해 전화 문의가 들어오면 가장 많은 질문 중 하나는 매출이 크지 않거나 혹은 매출이 아예 없는데 부가세 신고를 해야하냐는 문의 였습니다. 따라서 오늘의 포스팅은 이러한 상담 문의들과 관련하여 사업자 부가가치세 무실적신고 체크해야할 사항에 대해 알려드리겠습니다, 부가세, 잘못알면 가산세 폭탄 매년 1월 부가세신고 날짜는 25일까지 였으나 올해 2023년은 구정 연휴와 겹쳐 1월 27일까지로 연장하였습니다. 이렇게 이틀 연장된 것으로 여유롭게 신고하려다 깜빡 놓치게 되는 분들이 많습니다. 만약 이런식으로 하루라도 납

부가세공제가능차량 종류 불공제 차량까지 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요 사업자 절세와 세무기장대리 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업장을 운영하며 납부해야하는 세금 중 가장 큰 이슈는 종합소득세와 부가세 라고 할 수 있습니다. 부가세에서는 조금이라도 더 절세해볼수 있는 다양한 방안들이 많습니다. 많은 사업자분들이 이러한 방안에 대해 잘 알지 못하여 활용하지 못하고 고지 받은 대로 세금을 납부하고 있는데요. 오늘은 그 중 부가세공제가능차량 종류 불공제 차량까지 알려드리겠습니다. 좋은세무사를 찾는 방법 노하우 알려드립니다 3가지만 체크하세요 안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하고 있으신 사업주 분들이라면 누구나 세금과 관련한 문... blog.naver.com 더불어 업장의 규모가 크거나 갑자기 매출이 많이 증가하였다면 그에 비례하게 세금도 같이 증가하게 됩니다. 혼자 세무 업무를 처리하다가 늘어난 세금을 감당하기 힘드시거나 다양한 세금에 대해 그때 그때 절세할 수 있는 방안이 궁금하시다면 전문 세무사에게 세무기장대리를 맡기시는 것이

현금영수증 부가세신고 절세 방법 확인하세요 [내부링크]

안녕하세요 사업자분들의 부가가치세 절세를 도와드리는 세무사무소 다빈입니다. 부가가치세 신고는 언제나 사업자분들을 힘들게 하는 세금 중 하나입니다. 지난 포스팅에서는 부가세를 아낄 수 있는 방법 중 부가세공제차량에 대해 알려드렸는데요 오늘은 또 다른 절세 방안인 현금영수증 부가세신고 절세 방법과 어려운 현금영수증 부가세 신고에 대해서도 설명해드리겠습니다. 부가세공제가능차량 종류 불공제 차량까지 알려드립니다 안녕하세요 사업자 절세와 세무기장대리 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업장을 운영하며 납부해야하는 세... blog.naver.com 좋은세무사를 찾는 방법 노하우 알려드립니다 3가지만 체크하세요 안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하고 있으신 사업주 분들이라면 누구나 세금과 관련한 문... blog.naver.com 부가세를 조금이라도 아끼기 위한 방안들이 있지만 이러한 것들을 사업자 본인이 일일이 체크하고 신경쓰기란 여간 쉬운 일이 아닙니다. 따라서 지난번 부가세 공제

2023년 법인세율 개정 관악세무사가 정리해드립니다 [내부링크]

안녕하세요 사업자들의 절세를 전략적으로 도와드리는 관악세무사 다빈입니다. 대체로 사업을 시작하는 분들은 개인사업자로 할 것인지 법인사업자로 할 것인지에 대한 고민이 많이 있습니다. 일단 법인으로 사업을 하게된다면 세금을 더 많이 내야한다는 인식이 있기 때문입니다. 세금이라는 것은 매출에 따라 부과되는 것이기 때문에 매출이 많다면 세금이 많아질 수 밖에 없습니다. 하지만 법인 사업자와 개인 사업자는 적용받는 세율과 납부해야하는 세금의 종류, 신고기간 마저도 모두 다릅니다. 그렇기 때문에 그저 법인이 세금을 더 많이 내야할 것 같은 인식으로 개인 사업자를 선택하면 안되고 하나하나 다 따져보고 더 절약할 수 있는 것으로 선택해야합니다. 오늘의 포스팅에서는 2023년 법인세율 개정에 대해 꼼곰하게 알려드리겠습니다. 미용실 종합소득세 4천만원에서 90만원으로 감면받은 사례 안녕하세요 사업자분들의 절세를 도와드리는 세무사무소 다빈입니다. 오늘은 저희 다빈에서 연 매출 5억원 ... blog.n

개인사업자 부가세환급 절세 전략 노하우 [내부링크]

안녕하세요 사업자들의 세무기장대리와 절세를 실현시켜 드리는 세무사무소 다빈입니다. 우리들은 옷, 음식, 물품 등 모든 것을 구매할 때에 부가세를 내고 있습니다. 구매한 모든 제품과 음식에는 부가세 10%가 포함되어 있는 것입니다. 예를 들어서 5,500원의 제품을 구매했다면 500원은 제품 값의 부가세로 납부하고 있습니다. 이는 제품을 구매한 영수증에 부가세 10% 항목으로 정확하게 알려주고 있는데요. 하지만 소비가가 부담한 제품 부가세의 납세 의무는 제품을 제공한 사업자에게 있습니다. 사업자는 소비자가 부담한 부가세를 모아서 부가세 신고 기간에 한번에 납부하게 되는 것입니다. 오늘은 이러한 부분에 대해 개인사업자 부가세환급 절세 전략 노하우에 대해 알려드리겠습니다. 개인 사업자라면 꼼꼼히 읽어보신 후 절세 받으시길 바랍니다. 개인사업자 부가가치세 사업자라면 부가세 신고는 무조건 알고 있어야 합니다. 종합소득세와 더불어 가장 중요한 세금 이슈 중 하나이기 때문입니다. 그리고 부가세

세금을 늦게내면 큰일날까? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 얼마 전 상법교육을 다녀왔어요. 알고 있던 내용들을 되새김과 동시에 저희에게 맡겨준 대표님께 도움 드릴 방법은 없는지 공부해보고 싶기도 했습니다. 좋은 교육이었어요. 최근 경기가 꺾이며 제 때 세금 납부하기 어려운 대표님이 늘고계세요. 사업규모가 크지않고 성실하며 남에게 피해주지 않으려는 성향의 대표님은 꼭 읽어봐주세요. 제 경험상 이런 대표님께서 글 내용을 꼭 알고 계셔야해요. 세무사 일을 수 년간 하다보니 다양한 유형의 납세자를 겪어봤습니다. 작은 규모의 생업을 하는 분과 프리랜서 그리고 꽤 큰 규모의 대출(레버리지)을 일으켜 사업하는 분 까지요. 저희 사무실에서는 외부감사 대상업체도 여럿 담당하고 있어요. 그래도 사업자 중 다수는 소상공인일거에요. 제 경험으로 소상공인은 세금에 대해 잘 모르는 분이었습니다. 자세한 내용을 모르시는 상태에서 전적으로 저희를 믿고 맡겨주시는 분 들이에요. 그런만큼 겪어보지 못하신 상황에대해서 상세

납부할 종합소득세가 너무 많다고 느낀다면 확인해보세요 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 종합소득세나 법인세를 납부할 때 '이 세금을 내는게 맞나?'라는 생각이 들 때가 있을거에요. 대부분의 사무실에서 꼼꼼하게 신경써서 신고를 했을테지만 종종 그렇지 않은 경우도 있습니다. 큰 세금을 납부하고계시는 대표님께서는 한번 쯤 확인해보시면 좋을 것 같아요. 저희가 아니더라도 주변에 계신 분께라도요. 소득세,법인세 뿐 아니라 양도세도 마찬가지로 신고에 실수가 있는 경우가 꽤 있어요. 제가 담당하고있는 업체의 대표님께 작년 종합소득세기간에 연락이 왔었어요. 아는 사람이 A라는 업체를 운영하기 시작했는데 종합소득세가 너무 많이 나오니 한번 검토좀 해달라는 이야기였어요. 당시에 A업체는 맡기고있는 세무사무실이 있었습니다. A업체 대표님이 납부해야한다는 세액은 약 4천만원이었어요. A업체 대표님께 들은 매출액도 컸기에 딱히 이상한 세액은 아니었습니다. 그래도 요청을 받았으니 이것저것 묻기 시작했습니다. 목소리가 젊으신 듯 하여 나이부터

의제매입세액공제 대상 과천세무사에게 문의하세요 [내부링크]

안녕하세요 사업자들의 절세를 체계적으로 도와드리는 과천세무사 다빈입니다. 사업장은 매우 다양한 업종으로 구분되고 있습니다. 업종별로 세금을 절약할 수 있는 혜택이나 제도들이 많이 있는데요. 전문 세무사를 통하지 않고 사업자 스스로 세무 업무까지 처리하다 보면 이를 알지 못하여 고지된 세금 그대로를 내고 있는 분들이 많습니다. 오늘은 요식업을 운영하는 사업자분들의 절세를 도울 수 있는 의제매입세액공제 대상에 대해 알려드리겠습니다. 꼼꼼히 읽어보시고 더 궁금하신 사항이 있으시다면 포스팅 하단의 전화나 톡톡으로 문의하시길 바랍니다. 의제매입세액공제란 우리나라는 농산물, 수산물, 축산물, 임산물은 면세 품목으로 부가가치세를 부과하지 않습니다. 농수산물에 부가세를 부과하게 되는 경우 세금 부담이 커져 물가가 상승하게 되어 이로 인하여 국민들의 생활이 어려워 질 수 있기 때문입니다. 이런 농수산물을 구매했을 때 면세 품목이기 때문에 부가가치세가 부과된게 아니기 때문에 원칙상으로는 매입세액공제를

금천구세무사 성실신고확인제 대상과 혜택 확인하세요 [내부링크]

안녕하세요 사업자들의 절세를 체계적으로 도와드리는 금천구세무사 다빈 입니다. 매출이나 소득이 높거나 갑자기 높아진 자영업자라면 어떻게 터질지 모르는 세금폭탄 대비를 해두셔야합니다. 기준을 모르고 있다면 절세 받을 수 있었던 것에 대해서도 놓쳐 있는 그대로 세금을 내게 되기 때문입니다. 특히 한 해 소득에 대한 세금인 종합소득세의 경우에는 소득 금액과 종류로 유형을 나누고 그 유형에 따라 세금의 부담이 커지고, 소득이 일정 규모 이상이라면 성실신고확인대상자가 됩니다. 그래서 오늘의 포스팅은 여러가지 유형 중 꼭 짚고 넘어가야할 성실신고확인제 대상과 혜택에 대해 금천구세무사 다빈에서 설명해드리도록 하겠습니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 성실신고확인제란 개인사업자의 업종별로 수입의 금액이 일정 규모 이상이라면 종합소득세 신고를 할 때에

부가세 신고기간연장 금천세무사가 절세까지 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요 사업자분들의 절세를 위해 도와드리는 금천세무사 다빈 세무사무소 입니다. 부가세 신고 기간이 한달도 채 남지 않은 현재 많은 사업자분들의 문의 전화가 쇄도하고 있습니다. 밀려드는 상담 문의에 계속 통화중인 상황이 발생하고 있어 미처 상담 전화를 받지 못하는 사업자 분들이 많아져 톡톡 문의로 주신다면 한분 한분 정성껏 답변 후에 전화드리도록 하겠습니다. 오늘은 2023년 1월 부가세 신고기간연장에 대해 알려드리며, 포스팅을 읽어 보신 후 사업자의 업종에 맞는 상담이 필요하시다면 톡톡과 전화 상담으로 문의 하시길 바랍니다. ( 현재 밀려드는 전화 상담 문의로 인해 통화가 어려울 수 있다는 점 미리 양해 부탁드립니다.) 부가가치세 부가세라고도 부르는 부가가치세는 상품의 거래나 서비스 제공 과정에서 얻어지는 부가가치에 대해 과세하는 세금입니다. 사업자가 상품, 서비스를 제공하며 공급가액의 10%의 부가세가 청구되게 되는 것 입니다. 부가세 납부는 사업자가 하지만 그 부담은 소비자가

안양세무사 2023년 개정세법 22년 세제개편 [내부링크]

안녕하세요 세무기장대리 전문 안양세무사 다빈입니다. 벌써 2022년이 빠르게 가고 2023년 새해가 되었습니다. 해가 바뀔 때마다 여러가지 세법이 개정되고 있으니 꼼꼼하게 체크해서 손해 보는 일이 없어야 합니다. 오늘은 2023년 개정세법 22년 세제개편에 대해 안양세무사가 알려드리겠습니다. 차근차근 읽어보시고 더 궁금하신 사항이 있으면 문의 주시길 바랍니다. 최저임금 인상 2022년 기준 최저임금 시간당 9,160원으로 주 48시간 월 209시간을 근무했을 시 예상 월급은 1,914,440원이었습니다. 현재 2023년 개정세법에 따르면 22년도보다 5.1% 인상된 시간당 9,620으로 인상되었습니다. 월급으로 환산 했을 때 월 209시간을 기준으로 2,010,580원이 됩니다. 본인의 월급, 연봉이 2023년 개정세법 22년 세제개편에 맞는 최저임금 기준이 준수되어 설계되어있는지 꼼꼼하게 검토해보시길 바랍니다. 식대 비과세 2022년 식대 비과세는 10만원으로 한도가 정해져 있었습

2023년 1월 세무일정 알려드립니다(원천세신고, 부가세신고, 간이지급명세서 제출) [내부링크]

안녕하세요 사업자 절세를 도와드리는 세무기장대리 전문 세무사무소 다빈입니다. 매해 1월은 해야할 세금 신고 항목이 많아 매우 바쁜 달 입니다. 따라서 세무사무소에 문의 전화를 하시는 사업자 분들도 많으신데요. 오늘은 헷갈리는 2023년 1월 세무일정에 대해 알려드리겠습니다. 꼼꼼하게 읽어보시고 해당되는 신고 부분이 있다면 놓치지 말고 신고하셔야하고 문의 사항이 있으시다면 톡톡이나 전화로 상담 문의 하시길 바랍니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 원천세 신고 원천세란 소득세법상 근로자에게 소득을 지급하기 전에 일정 비율의 세금을 미리 부과하여 공제하는 것 또는 그 세금을 말합니다. 원천세 신고는 월별로 신고 또는 납부하는 것이 일반적이긴 하지만 반기별 원천세신고 또는 납부를 신청한 사업장이라면 7월 10일, 1월 10일에 6개월분씩 신고 또는 납부를 해야합니다. 2023년 1월 세무일정 중 빼놓을 수 없는 중요 신고에 해당하는 원천세는 사업자가 근로자의 근로소득세, 지방소득세를 차감한

미용실 종합소득세 4천만원에서 90만원으로 감면받은 사례 [내부링크]

안녕하세요 사업자분들의 절세를 도와드리는 세무사무소 다빈입니다. 오늘은 저희 다빈에서 연 매출 5억원 미용실 종합소득세를 4천만원에서 90만원으로 감면받은 의뢰인 사례를 알려드리려고 합니다. 이 글을 읽고 계신 분들은 사업자 종합소득세 절세, 감면을 알아보고 계신 분들일 것입니다. 이 포스팅을 보시면 해당되는 요건이 맞는지, 글 내용에는 없지만 혹시나 감면 받을 수 있는 세금이 있을지에 대해 더 궁금해지는 사업자분들이 많아지실 거라 예상 됩니다. 인터넷에 있는 여러가지 광고성 글들을 보시며 헤매지 마시고 전문 세무사에게 문의 하시는 것을 추천드리며, 좋은 세무사를 선택하셔야 하는 이유와 방법에 대한 포스팅을 첨부하겠습니다. 좋은세무사를 찾는 방법 노하우 알려드립니다 3가지만 체크하세요 안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하고 있으신 사업주 분들이라면 누구나 세금과 관련한 문... blog.naver.com 미용실 종합소득세 모든 사업자는 종합소득세 신고 및 납부 의무가 있

사업자 부가가치세 개념과 절세 노하우 [내부링크]

안녕하세요 사업자분들의 절세를 돕는 세무사무소 다빈입니다. 지난번 포스팅했던 종합소득세 4천만원을 90만원으로 만들어드린 글을 보시고 현재 사업자 분들에게 상담 문의와 함께 세무기장대리 의뢰가 쏟아지고 있습니다. 진짜 잘하는 세무사무소는 첫 상담 부터 다를 수 밖에 없습니다. 선택은 사업자 분들이 하시는 것이 맞기에 저희 다빈은 항상 더 공부하고 준비하며 기다리고 있습니다. 다빈을 만나 모든 사업자 분들이 지금껏 들어만 봤던 절세, 세금 감면, 지원금 등 모든 혜택을 직.접. 누리며 성공하셨으면 좋겠습니다. 미용실 종합소득세 4천만원에서 90만원으로 감면받은 사례 안녕하세요 사업자분들의 절세를 도와드리는 세무사무소 다빈입니다. 오늘은 저희 다빈에서 연 매출 5억원 ... blog.naver.com 한 주만 지나면 곧 새해가 시작되는 12월의 마지막 주 입니다. 1월은 한 해의 세무 일정이 시작되는 달이자 모든 과세 의무가 있는 사업자 부가가치세 신고가 있는 달입니다. 그래서 최근들어

광명세무사 부가세 세무기장대리 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요 사업자분들의 절세를 돕는 광명세무사 사무사무소 다빈입니다. 한해가 마무리되는 연말이 되었습니다. 곧 1월 새해에 접어들면서 사업자 분들의 신경쓸 세무 업무들이 많이 늘어남에 따라 현재 세무사무소 다빈에도 여러 상담 문의 전화와 함께 부가세 세무기장대리 문의도 많이 들어오고 있는데요, 오늘은 광명세무사 부가세 세무기장대리에 대해 자세히 알려드리겠습니다. 꼼꼼히 읽어보시고 더 궁금하신 사항은 톡톡이나 전화로 부담없이 문의 하시길 바랍니다. 개인사업자 1월부가세신고 방법 미리 체크하세요 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 이제 곧 1월부가세신고 기간에 대해 미리 준비를 해야 하기 때문에 지... blog.naver.com 부가세 신고 - 카드 부가세 신고는 총 세가지로 이루어진다고 볼 수 있습니다. 그 중 첫번째로 카드에 대해 설명해드리겠습니다. 부가세는 매출금액과 매입금액으로 계산이 되는데 이때 카드내역으로 매입자료를 반영하게 됩니다. 사업자들은 사업관련 지출용으로만 사용하는

개인사업자 경조사비 경비처리로 절세 받으세요 [내부링크]

안녕하세요 사업자의 절세를 책임지고 도와드리는 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하시다보면 경조사 참석이 잦아질수 밖에 없습니다. 그래서 연간 경조사비 지출이 꽤나 많이 나오게 됩니다. 분명 사업에 관련된 지출한 비용임에도 비용처리가 개인사업자 경조사비가 비용처리가 되는지 몰랐거나 애매한 증빙 때문에 비용처리를 안해버리는 사업자분들이 많습니다. 오늘은 개인사업자 경조사비를 상황에 맞는 경비처리를 통해 절세 받을 수 있는 방법에 대해 알려드리겠습니다. 사업자 경조사비 우리나라에는 결혼식, 장례식, 돌잔치 등 경사 혹은 조사가 있을 경우 서로 경조사비를 주고 받는 문화가 있습니다. 따라서 사업을 하시는 사업자분들은 워낙 주변에 거래처 사람들 또는 사업장의 직원들과의 교류가 많기 때문에 각종 행사나 장례식 등에 참석하게 되어 생각보다 큰 금액을 경조사 지출로 사용하게 됩니다. 사업자 경조사비 비용처리 가능할까? 사업에 관련해 지츨한 비용인 개인사업자 경조사비를 비용처리가 되는지 몰랐다거나 증

법인세무기장 구로세무사가 도와드립니다 [내부링크]

안녕하세요 법인세무기장을 전문으로 사장님들의 절세를 도와드리는 안양·구로세무사무소 다빈입니다. 1월 부가세 신고를 준비하시는 사업자분들이 얼마전 올린 저의 포스팅을 보시고 전화 문의 상담이 쇄도하고 있습니다. 더 자세한 설명이나 기장대리가 필요하신 사업자분들은 포스팅을 참고하셔서 글 밑에 톡톡과 전화로 문의하시길 바랍니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 개인사업자 1월부가세신고 방법 미리 체크하세요 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 이제 곧 1월부가세신고 기간에 대해 미리 준비를 해야 하기 때문에 지... blog.naver.com 오늘은 신규로 법인사업자를 설립하신 분들과 개인사업자를 법인으로 전환한 사업자분들에게 세무기장대리가 필요한 이유와 어떤 세무사를 고르셔야 하는지에 대해 알려드리겠습니다. 법인사업자, 왜 세무기장을 맡겨야할까 개인사업자와 달리 법인의 경우에는 복식부기의무자입니다. 개인사업자가 작성하는 간편장부와 달리 복식부기장부는 전문 회계,세무 지식을 바탕으로 작성되기

프리랜서부가세 절세 방법 전문 세무사에게 맡기세요 [내부링크]

안녕하세요 부가세 절세 전문 세무사무소 다빈입니다. 최근 들어 코로나 이후 재택근무 유형의 일자리가 많아지면서 아예 프리랜서로 전향하신 분들의 상담 문의가 부쩍 늘어나고 있습니다. 회사원일 때엔 직접 하지 않았던 여러 납세 의무와 세금에 따른 절세 방법을 많이 문의하십니다. 이 포스팅을 보시는 분들은 이미 현직으로 계신 분들과 곧 시작하실 분들이 되시겠지요. 오늘은 내야 할 많은 세금 중 프리랜서부가세 절세 방법에 대해 정확하게 집어드리고, 제가 이 포스팅을 쓰는 이유에 대해서도 간략하게 설명드리겠습니다. 프리랜서 세금 저에게 상담 문의를 하신 분들은 여러 분야에서 소득 활동을 하고 계십니다. 따라서 개인마다 납세 의무가 다 조금씩 다르기 때문에 세무 업무를 스스로 처리하는 것이 감당하기 어려워하셨습니다. 문의 오신 분들은 거의 세무에 대한 지식이 매우 부족한 상태이셨기 때문에 본인이 어떠한 세금을 어떻게, 얼만큼 내는지도 모르고 계셨는데요. 이런 상황은 굉장히 위험합니다. 따라서,

2022년 12월 세무일정 정리해드립니다 (종합부동산세 원천세신고 및 가산세) [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 벌써 2022년 12월이 시작되었습니다. 사업자분들이라면 12월 진행해야하는 세무일정에 대해 관심이 많으실텐데요. 종합부동산세부터 원천세신고납부 및 가산세까지 한번에 정리해 드리려고 합니다. 세무일정 확인후에 혼자서 진행하기 어려우신 분들은 언제든 편하게 세무사무소 다빈에 문의하시면 바로 도움드리도록 하겠습니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 2022년 12월 세무일정 : 원천세 신고마감, 근로내용확인신고서제출, 사업소득 간이지급명세서, 일용직 근로소득 지급명세서 제출, 종합부동산세 정기고지 및 납부 , 원천세 반기별 신고납부 신청기한 종합부동산세 신고 납부 (분할납부가능) 2022년 12월 세무일정에서 종합부동산세 신고납부일정이 있습니다. 재산세와 비슷하게 6월1일을 기준으로 부동산을 취득한자는 과세대상에 해당되는 부동산을 인별로 합산하여 공제금액에 대해서 초과하는 금액에 대해 세금을 부과하게 됩니다. 종합부동산세 공제금액을 유형별 과세대상에 따

개인사업자 1월부가세신고 방법 미리 체크하세요 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 이제 곧 1월부가세신고 기간에 대해 미리 준비를 해야 하기 때문에 지금 글을 보시는 분들은 개인사업자 부가세 신고방법에 대해 도움이 필요하신 분들일 텐데요. 이번 포스팅만 꼼꼼히 읽어보시면 부가세의 개념과 납부 기간 그리고 미치 준비하면서 체크해야 하는 사항들까지도 모두 알 수 있으실 겁니다. 스스로 납부할 수도 있지만 어려움이 있으신 분들은 전문 세무사와 함께 시작하는 것이 좋으니 궁금하신 분들은 연락 주시면 바로 도움드리도록 하겠습니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 개인사업자가 기억해야 하는 세금 3가지 개인사업자 1월부가세신고를 하기 전 먼저 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금 3가지를 꼭 기억하셔야 합니다. 제때 신고하지 않으면 가산세를 내야 하기 때문에 미리 체크하시는 것을 추천드립니다. 우리가 가장 중요하다 말하는 부가가치세 (부가세), 종합소득세, 원천징수세 3가지입니다. 혼자서 신고가 가능한 항목이기도 하지만 어려움을 겪고 있

세무기장대리 안양 세무사가 알려드리는 절세TIP [내부링크]

안녕하세요 사업자의 절세를 체계적으로 관리해드리는 안양 세무사무소 다빈입니다. 사업을 처음 시작하는 단계에서는 어쩔 수 없이 적은 수입과 큰 지출로 이루어질수밖에 없습니다. 그렇다고해서 납세의 의무는 사라지는 것이 아니기 때문에 꼭 사업자가 내야할 세금 납부와 준비를 철저하게 관리해야합니다. 법인 사업자든 개인 사업자든 내야할 세금의 종류는 똑같이 적용되는데요 이때 사업자가 스스로 납세를 준비한다면 기한을 놓쳐 가산세를 내게 되는 경우가 매우 많습니다. 오늘은 세무기장대리를 꼭 해야하는 이유와 비용에 대해 자세히 알려드리겠습니다. 더불어 좋은 세무사를 선택하는 법도 첨부하오니 참고하셔서 올바른 세무 대리인을 고르시길 바랍니다. 좋은세무사를 찾는 방법 노하우 알려드립니다 3가지만 체크하세요 안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하고 있으신 사업주 분들이라면 누구나 세금과 관련한 문... blog.naver.com 세무기장료때문에 고민된다면.. 안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송

사업자기초세무용어 알려드립니다(부가가치세,감가상각,세무기장) [내부링크]

안녕하세요 세무기장대리 전문 세무사무소 다빈입니다. 길었던 코로나19 유행이 점차 줄어들면서 다시금 사업을 시작하시는 분들이 많아졌습니다. 처음 사업을 시작하시는 사업자분들은 여러가지 세금과 절세 방법 등 많은 문의를 하고 계신데요. 오늘은 초보 사업자분들을 위한 사업자기초세무용어를 알려드리겠습니다. 세금 사업을 운영하시며 가장 중요한 부분이 세금입니다. 세금의 종류는 매우 많기도 하고 사업을 운영하며 발생되는 세금은 더윽 다양하기 때문에 기초세무용어를 모른다면 불이익을 당하는 일도 생길 수 있습니다. 일단 부가가치세 줄여서 부가세 라는 단어를 가장 많이 들어보셨을텐데요. 부가가치세란 매출액에서 발생된 이익에 대한 세금을 부과하는 것을 말합니다. 기업이 생산하고 유통하는 상품의 가치에 부과하는 세금이며 우리나라는현재 최종 가격에 10%의 부가가치세가 포함되어 있습니다. 그리고 종합소득세 줄여서 종소세가 있습니다. 1년간의 소득을 종합하여 그에 대한 세율을 적용하여 부과하는 세금입니다

종부세고지서 꼼꼼하게 체크하고 절세받기 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 매년 11월 종부세고지서가 발송되는데요 이제 곧 고지서를 받고 크게 오른 종합부동산세를 걱정하시는 분들이 많이 계실겁니다. 고지서에 기입된 금액 그대로 납부하시는 분들도 계시겠지만 이 금액이 맞는지에 대해 꼼꼼하게 체크하고 절세받는 분들도 있습니다. 본인이 받을 수 있는 혜택이 있다면 빠짐없이 받고 세금 감면을 받는 것이 합리적이며 오늘의 포스팅을 읽어보시고 어려운 부분이 있다면 상담 문의 주시길 바랍니다. 공제 대상에 대해 확인하기 현재 세법 상 1세대 1주택자는 공시가격 기준으로 11억원을 공제 받을 수 있습니다. 만약 1세대 1주택자가 아니라면 6억원을 공제 받을 수 있습니다. 하지만 현행법상 주택 수를 산정할 때에 주택 수 집계에서 제외되는 주택이 있습니다. 따라서 1세대 1주택자를 판단할때 단순하게 가지고 있는 주택으로 산정하는 것이 아니기 때문에 2주택 이상을 가지고 있는 사람이라도 세법으로는 1주택으로 산정이 되어 11억원의 공제를 받

법인부가세신고 기간과 절세방법 [내부링크]

안녕하세요 부가세 신고 전문 세무사무소 다빈입니다. 부가세 신고는 사업자 유형에 따라 신고 기간과 횟수가 다르기 때문에 사업을 운영하는 사업자라면 본인의 사업 유형에 해당하는 부가세 신고를 정확하고 꼼꼼하게 체크하셔야 합니다, 특히 법인부가세신고의 경우에는 그 기간이 일년에 총 4번이 있기 때문에 신고 일정을 더 확실하게 알고 있어야 기한 내 납부가 가능합니다. 오늘은 법인부가세신고 기간과 절세방법에 대해 알려드리겠습니다, 법인부가세신고 법인 부가가치세는 법인 사업자를 운영하며 재화, 용역, 서비스를 제공할 때 생산되는 부가가치에 부과되는 세금입니다. 간접세 중 하나이며 최종가격의 10%의 부가세가 포함되고 있습니다. 부가가치세 신고는 개인사업자이든 법인사업자이든 매년 납부해야 합니다, 법인부가세의 경우에는 법인세라고도 불리우기도 합니다, 개인사업자 중 일반과세자일 경우에는 1년에 두번 신고를 하며 간이과세자의 경우에는 1년에 한번 신고합니다, 법인 부가세의 경우 1년에 4번 신고를

22년 11월 세무일정 알려드립니다.(종합소득세 중간예납 일용근로소득지급명세서) [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 어느덧 10월이 가고 11월에 접어들었습니다. 매달 놓치지 않고 해야할 신고와 22년 11월 세무일정을 알려드리겠습니다. 항상 꼼꼼하게 체크하시어 불이익을 당하지 않도록 주의하셔야하며, 지난번 종합소득세를 많이 내신 분들은 꼭 유의해서 포스팅을 읽어주시길 바랍니다. 11월의 주요 세무일정 11월에도 마찬가지로 여러가지 주요 세무일정들이 많습니다. 11월 10일까지 원천세 신고마감 기한이며, 10월 소득에 대한 신고를 하시면 됩니다. 두번째는 11월 15일까지 근로내용확인신고서 제출 기한입니다. 이 신고서는 일용근로자의 피보험자격 신고를 위해 진행하는 것임으로 해당하는 사업체에서는 기한 내에 제출 하시길 바랍니다. 11월 30일에는 여러 신고들이 있습니다. 사업소득 간이지급명세서 신고(10월 분), 일용근로소득지급명세서, 상속세·증여세 신고납부(8월 증여, 5월 상속), 양도세 예정신고 및 납부(9월 분)이 있고 가장 중요한 종합소득세 중간예납 납부

증여세절세방안 22년 말까지 꼭 해야하는 이유 [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 현재 기준으로 증여를 앞두고 계시거나 고민 중인 분들이 있으실텐데요. 그러시다면 올해 안으로 꼭 증여 하는 것을 추천드립니다, 아직 세법 개정 전이긴 하지만 2023년도 세제개편이 될 예정이기 때문입니다. 증여에는 여러 종류의 증여가 있고 이에 따른 여러가지 세금이 있으므로 잘 알아두시면 절세에 큰 도움이 될 것 입니다. 이번 포스팅에서는 이러한 증여세절세방안과 22년 말까지 꼭 해야하는 이유를 알려드리겠습니다. 증여세 증여세란 다른 사람에게 무상 혹은 상당히 낮은 대가를 받으면서 재산을 이전 받을 때에 이 재산을 받는 사람이 반드시 이에 대한 일정 수준의 세금을 내야하는 것을 말합니다. 즉, 재산을 증여받은 사람에게 부과하는 세금이며 이는 상속세 부과와 형평을 맞추기 위함으로 살아 있을 때 증여를 통한 상속세의 회피를 방지하기 위해 만들어진 세금입니다, 증여세절세방안을 위해서는 전문가와 상의하시어 불필요한 가산세를 내지 않도록 유의하시길 바랍니다,

간편장부대상자 절세 혜택 확인하세요 [내부링크]

안녕하세요 세무기장을 전문적으로 관리해드리는 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하시려면 사업자는 장부 작성을 필수로 해야하는 의무가 있습니다. 이 때 장부는 간편장부와 복식부기장부 두가지로 나뉩니다. 오늘은 간편장부대상자 절세 혜택에 대해 알려드리겠습니다. 꼼꼼하게 체크하셔서 세금 감면 혜택을 놓치지 않으시길 바랍니다. 간편장부란 사업자가 작성해야 하는 장부 중 하나인 간편장부는 수입과 비용을 비교적 간편하고 쉽게 작성할 수 있도록 국세청에서 허용해준 장부입니다, 소규모 사업자를 위한 장부이며 복식부기장부처럼 전문적인 회계지식없이 작성할 수 있으므로 성실하게 작성만 해둔다면 종합소득세 신고 시 증빙 자료로 제출이 가능합니다. 간편장부대상자 일반적으로 간편장부대상자는 소규모 사업자와 개인사업자들이 작성하게 됩니다. 일단 당해연도에 신규로 사업을 시작한 사업체나 과세기간 직전 수입 합계액이 기준치 미달이라면 간편장부 대상자가 됩니다. 또한 업종별 직전연도 수입 금액으로 대상자를 나누기

부가가치세 매입세액공제 불공제 체크하기 [내부링크]

안녕하세요. 절세 전문 세무사무소 다빈입니다. 부가가치세 확정신고를 할 때 납부 세액을 줄이기 위해서는 공제를 받는 세액이 많아야 합니다. 사업을 하면서 지출된 비용에 대한 매입세액이라 하더라도 세액공제 대상이 아닐 경우는 납부세액이 줄어들지 않습니다. 따라서 부가가치세 매입세액공제 불공제 여부를 체크하고 부가세 신고를 하시는 것이 절세에 도움이 됩니다. 오늘은 부가가치세 매입세액공제 요건과 공제 여부에 대해 알려드리겠습니다, 꼼꼼하게 확인하신 후 절세 혜택을 받으시길 바랍니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 더불어 세금 관리가 어려우시거나 매달 복잡한 납세 기한 체크를 일정하게 관리가 필요하시다면 세무기장대리를 맡기시는 것을 추천드립니다. 저희 세무사무소 다빈은 업종별로 특화된 세무사 2명이 전문적으로 세무 기장을 꼼꼼하게 관리해드

2022년 현금영수증 의무발행업종 가산세 체크하세요 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 현금을 내고 거래했을 시에 현금영수증을 발행하도록 되어있습니다. 이때 소비자의 의사와 상관없이 무조건 현금영수증을 의무적으로 발행해야 업종이 있다는 것을 알고 있으신가요? 사업을 처음 시작하시는 분들이라면 이런 부분을 차마 신경 쓰지 못하고 놓치고 넘어가 가산세를 내게 되는 경우가 많습니다. 몰라서 내게 되는 가산세 만큼 억울하고 아까운 게 없습니다. 오늘은 2022년 현금영수증 의무발행업종이 확대 시행되어 어떤 업종들이 있는지와 더불어 어떠한 경우에 가산세를 내게 되는지에 대해 알려드리겠습니다. 어려운 부분이 있으시다면 언제든 상담 문의하시길 바랍니다. 현금영수증이란 현금영수증이란 현금으로 물건의 거래 대금을 현금으로 결제했을 때 업장에서 이를 증빙하는 상호 건 거래 내역 확인을 위한 영수증입니다. 현금으로 결제 시 소비자의 핸드폰 번호나 현금영수증카드를 제시하면 발급이 가능합니다. 이렇게 발행되는 현금영수증은 국세청에 자동으로 기록되므로 소비자

전자세금고지서 신청하고 절세 받는 법 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 세무서에서 납세자에게 고지서를 보낼 때에는 일반적으로 우편송달 방법을 많이 이용합니다. 요즈음 스마트폰이 많이 발달하면서 이런 세금 납부 고지서가 스마트폰으로 받을 수 있는 것은 물론 그 자리에서 바로 납세가 가능해졌습니다. 오늘은 이러한 전자세금고지서 신청하고 절세 받는 법에 대해 알아보고 신청방법까지 자세하게 설명해 드리도록 하겠습니다. 세금고지서 세금고지서를 받는 방법으로는 크게 우편송달, 교부송달, 전자송달이 있습니다. 일반적으로 많이 사용하는 것은 등기우편송달입니다. 일반우편으로 송달이 가능한 것은 소득세 중가 예납세액의 납세고지서 또는 부가가치세 예정 고지에 따른 납세고지서로 50만 원 미만의 납세고지서입니다. 교부송달이라는 것은 다소 생소한 송달 방법인데, 세무공무원이 송달해야 하는 장소에 고지서를 받아야 할 자에게 직접 송달하는 것을 말합니다.(받아야 할 자가 송달받기를 거부하지 않는 경우) 전자송달이란 납세자가 신청한 경우에 납세자

법인사업자 세무기장 절세방법 및 필요한 이유 [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 지난번 알려드렸던 개인사업자의 세무기장은 기본적으로는 선택이었습니다. 그렇지만 오늘 알려드릴 법인사업자는 복식부기 대상으로 장부를 작성해야 하는 것이 의무라고 할 수 있습니다. 개인사업자에 비해서 세금을 신고하는 횟수도 늘어나고, 체크해야 하는 업무 부분들도 많아지기 때문에 혼자서 진행하기엔 어려움이 많아집니다. 복식부기 의무자이기 때문에 법인 세무기장이 필요한 이유이기도 합니다. 가능하면 법인 세무기장 전문 세무사를 찾아서 진행하는 것을 추천드립니다. 개인사업자 세무기장 절세방법 체크하세요 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 세무사를 하다 보니 자주 듣는 질문! 바로 개인사업자인데도 세무기장... blog.naver.com 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 도움이 필요하신 분들은 위 글부터 읽어보시고

간이과세자 일반과세자 전환 이유 부가가치세율 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 처음 사업을 운영하시는 사업주 분들께서는 다양한 방면으로 신경을 써야 하는데 그중 가장 크게 차지하는 것이 바로 세금입니다. 어떤 과세자에 유형에 속하느냐에 따라서 납부해야 하는 세금의 금액과 부가가치세율도 다르므로 꼼꼼히 체크하여 납부세액을 줄이는 것이 절세방법의 하나가 될 수 있습니다. 이번 포스팅에서는 간이과세자와 일반과세자에 대한 설명과 전환 방법 그리고 각각의 부가가치세율에 대해 설명드리도록 하겠습니다. 간이과세자 사업자의 형태는 두 가지 중 하나로 결정됩니다. 개인사업과 법인사업, 그중에서도 개인사업자는 매출에 따라 간이과세자와 일반과세자로 구분됩니다. 간이과세자는 연 매출 8천만 원 미만일 경우 해당되는 유형입니다. 과거에는 연 매출 4800만 원이 기준이었지만, 현재는 8천만 원까지로 확대되었으며 부동산임대업과 과세유흥장소 등의 경우에는 4800만 원 미만까지만 간이사업자로 해당하고 있습니다. 이때는 연 매출이 4800만 원 미만이라

사업자소득세신고유형 정리 모든 사업자는 기장해야 하나요? [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 시작하게 되면 세금신고는 필수! 어떤 방법으로 소득세를 신고해야 하고, 세무기장은 모든 사업자라면 해야 하는 것인지 궁금해하는 분들을 위해서 이번 포스팅에서는 사업자소득세신고유형을 정리하여 알려드리도록 하겠습니다. 사업을 시작하신 모든 사업주 분들께 도움이 되길 바라며 궁금하신 사항에 대해서는 세무사무소 다빈 톡톡으로 문의하시면 도움드리겠습니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 사업자 소득세 신고 유형 사업자소득세신고유형은 크게 두 가지로 나누어집니다. 그에 따라서 세무기장의 의무도 달라지므로 확인하실 필요가 있습니다. 복식부기의무자와 간편장부 대상자로 구분이 되는데 복식부기의무자의 경우는 세무기장을 맡겨서 진행하는 것을 추천드립니다. 복식부기는 기업의 자산과 자본의 증감을 차변과 대변으로 구분하여 기록하는 부기 형식으로 사업주분들이 스스로 작성하는 것은 쉽지 않습니다. 그러므로 전문 세무사의 도움을 받아 진행하는 것을 추천드립니다. 업종 기

개인사업자 사업용계좌 개설과 신고대상 및 방법 확인하세요 [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업을 준비하시는 분들이라면 개인사업자 사업용계좌의 필요성에 대해 궁금해 하실겁니다. 사업용계좌를 사용하는데 신고하지않고 운영하게 된다면 미사용및 미신고 가산세가 발생할 수도 있으므로 오늘 포스팅에서는 사업을 시작하였다면 가장 먼저 해야하는 사업용계좌 개설과 신고 방법에 대해서 알려드리겠습니다. 궁금하신 분들은 먼저 네이버톡톡으로 문의하셔도 도움드리겠습니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 개인사업자 사업용 계좌 개인사업자가 사업과 관련한 거래대금을 금융기관을 통해서 지급하고, 받을때도 가계용 개인계좌와 구분하여 사업용으로 개설한 사업용계좌를 통해서 거래하도록 만든 제도입니다. 개인사업자의 사업용 계좌란 사업자의 경우 예금같은 이자소득에 대해서 사업소득에 합산을 하는것이 아니라 이자소득으로 별도로 과세하기 때문에 예금의 입출금에 대해 장부기장을 하지 않으면 사업과 관련한 지출에 대한 근거가 불분명 할 수 있으므로 세금관리에 어려움을 겪을 수 있습니다.

세무기장대리 절세 꼭 필요한 이유 [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업을 할 때 가장 중요한 부분 중 하나가 여러가지 세금 납부 입니다. 사업을 하다보면 매일 하나하나 신경써야 할 부분이 매우 많아 정신이 없고 시간적 여유도 부족한데 세금들은 신고 기간이 다 달라 기간을 놓치는 일도 종종 발생하기도 하죠. 또한, 받을 수 있는 절세 혜택도 받지 못하는 일이 많이 생깁니다. 그래서 전문 세무사에게 세무기장대리를 맡기시면 편하고 만족스러운 사업체 운영이 가능하게 됩니다. 오늘은 세무기장대리 절세 혜택 등 꼭 필요한 이유에 대해 알려드리겠습니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 세무기장대리 기장이란 장부를 기록한다는 뜻인데요, 사업을 운영하면서 발생하는 수입과 자본, 부채, 자산 같은 목록에 대해 세법에 따라 장부에 기록하는 것을 세무기장이라고 합니다. 이러한 목록들에 대

종합소득세 단순경비율 신고 대상자 E 유형 계산식 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 종합소득세를 신고하는 5월이 되면 개인사업자부터 프리랜서까지 소득에 대해 신고를 진행해야 합니다. 이번 포스팅에서는 간편장부대상자 중에서 요건을 충족하는 경우 단순경비율을 적용받을 수 있는데, 그에 해당되는 신고 대상자 중 E 유형에 대해 계산식과 함께 알려드리겠습니다. 종합소득세 E 유형 종합소득세란 납세자의 각종 소득을 합계한 총소득에 대해 매기는 세금입니다. 그중 단순경비율 신고 대상자에서 E 유형은 간편장부 대상자이면서 타소득이 있는 유형입니다. 상대적으로 근로소득 이외 3.3%의 프리랜서 소득이 발생하는 경우가 많습니다. E 유형의 경우 근로소득과 사업소득이 둘 다 확인되기 때문에, 종합소득세 신고 시 타소득을 합산하여 신고를 진행해야 합니다. 간편장부 대상자 간편장부란 수입 금액이 일정 규모 이하인 소규모 영세 사업자를 위해서 만든 장부로 가계부를 작성하는 것처럼 기장할 수 있습니다. 또한 신규 사업자와 직전연도 수입 금액이 사진처럼 해

가업상속공제 알아보고 세금 절약 준비하기 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 10년 이상 가업을 운영하고 계신 대표님들은 자녀에게 기업을 물려줄 때 가장 걱정되는 것이 세금이실 텐데요. 그러한 큰 세금 부담을 덜고 가업을 계속 영위할 수 있게 나라에서는 가업상속공제라는 제도를 운영하고 있습니다. 우리나라의 창업기업의 1년 내 폐업률이 약 30% 일 만큼 기업 유지가 생각보다 어렵고 힘들기 때문에 상속공제의 조건도 매년 완화되고 있는데요. 오늘은 가업상속공제에 관하 알려드리고 사후 관리법까지 설명해 드리겠습니다. 가업상속공제란 10년 이상 성장시킨 기업을 자녀에게 증여나 상속을 하게 되면 엄청난 증여세와 상속세가 나오게 됩니다. 상속세는 최대 50%까지 내야 하고 최대주주 할증 과세까지 포함해야 하니 65%로 증가하게 됩니다. 이렇게 큰 금액의 세금 부담 때문에 경영권을 지키지 못해 사업을 포기하게 되는 경우가 있습니다. 이때, 가업을 유지하고 기업의 지속적인 성장을 위해서 가업상속재산가액의 100%를 공제해 주는 제도를 가

개인사업자 세무기장 절세방법 체크하세요 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 세무사를 하다 보니 자주 듣는 질문! 바로 개인사업자인데도 세무기장을 맡겨야 하나요? 개인사업자도 세무기장을 통해서 절세하는 방법이 있나요?라는 질문입니다. 개인사업자의 경우 법인보다는 세무기장을 선택 여부를 스스로 결정하실 수 있지만, 장부 형태를 정확히 알고 진행할 수 있으신 분들은 따로 맡기지 않으셔도 됩니다. 다만 세무관리를 직접 하는 게 어려우신 분들은 전문 세무사의 세무기장을 통해서 관리하고 절세방법까지도 파악하여 혜택 보는 것을 추천드립니다. 이번 포스팅에서는 개인사업자의 경우 세무기장을 통해 절세를 할 수 있는 방법들과 필요성에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 세무기장이란? 세무기장이란 사업을 할 때 필요한 모든 금전거래를 증빙서류를 통하여 복식부기 원기에 기록하는 것을 말합니다. 개인사업자의 경우 사업을 하면서 신고해야 하는 원천세, 부가 가치세, 종합소득세 등에 대해서 세금 신고 양식에 맞게 서류를 작성하고, 매출과 매입, 수입과

다빈에 방문하셨다면 꼭 읽어주세요 [내부링크]

글을 써내려가기 앞서 이 페이지를 보고계실 분의 수고스러움을 덜어드리고자 내용을 요약해드리겠습니다. 1. 저희는 어떻게든 신고를 맡아서 성의없는 일처리를 진행하는 그룹이 아닙니다. 보다 퀄리티있게 감면요건 등을 검토하고 교차검증을 진행합니다. 높은 퀄리티로 진행할 수 있게끔 소수의 신고 건을 맡아 처리하는 것을 원칙으로 하고있습니다. 2. 문의를 주시기 전 블로그에 있는 해결사례 및 컨설팅에 대한 칼럼을 읽어보시길 권합니다. 케이스가 다를지라도 저희의 업무처리능력 및 전문성을 간접적으로 체험하실 수 있습니다. 3. 양도소득세의 경우 자료를 받아보고 특별한 절세포인트가 없거나 미미한경우 고객에게 수수료가 부담될 것 같을 때 이를 숨기지않고 그대로 말씀드립니다. 안녕하세요. 송희용 세무사입니다. 저희는 얼마가 나올지모를 세금을 걱정하며 납부준비를 하시는 분 들을 위해 절세컨설팅을 해드리는 일을 하고있습니다. 저희 다빈의 양도소득세 신고 업무를 소개해드리고자 글을 작성하게 되었습니다. 일

다빈 연락처 및 상담문의 [내부링크]

다빈에서는 정확한 분석과 컨설팅을 위하여 부동산 보유내역 등 필요사항을 전달받고 컨설팅, 상담에 임하고자합니다. 전화로 문의를 주실경우 사례를 낱낱이 뜯어볼 시간적여유가 부족하기에 즉각적인 응대가 어려울 수 있습니다. 소개 글을 보셨다면 아시겠지만 저희는 단독으로 업무를 진행하지 않습니다. 우선적으로 상황을 전달 받은 뒤 다각도로 분석을 진행합니다. 전화로 직접 문의주셔도 좋습니다. 하지만 경우에 따라 이 것이 부담스러우신 경우나 정확하고 자세한 컨설팅을 요하는경우는 이메일로 연락을 부탁드립니다. 자세하게 작성해주신 이메일이 정확한 분석에 큰 도움이 됩니다. 보다 상세한 분석을 위하여 글로 작성하여 의뢰하시기를 추천드립니다. 댓글로 연락처와 함께 문의를 남겨주셔도 됩니다. 메일에는 다음과 같은 내용을 적어주시면 됩니다. 1. 부동산 보유내역, 취득시기와 취득가액, 양도하고자하는 부동산 및 예상 양도가액, 부동산의 위치(주소) 등 현재 상황을 요약 부탁드립니다. 만약 부족하거나 모호한

다빈의 주요업무 [내부링크]

서적을 통해서 얻을 수 있는 지식에는 한계가 존재합니다. 세금을 신고할 때 모든 부분이 법령만으로 해결이 된다면 저희가 도울 일은 지금보다 줄어들겁니다. 하지만 저희는 결코 간단하게 진행하지 않습니다. 먼저 사실관계, 적용 가능한 법령을 검토합니다. 그리고 과세관청을 설득할 수 있는지 면밀히 살핍니다. 다빈은 위와 같은 부분의 다양한 경험과 전문성을 바탕으로 부동산을 매각하기 이전단계에서부터의 양도소득세 계산 및 세부담 최소화를 위한 컨설팅을 주로 진행합니다. 토지 및 건물 매매로 인한 양도소득세를 주로 다루고 있습니다. 보다 저희를 필요로 하는 분들을 위해 주택임대사업자 및 단순한 주택양도의뢰는 진행하지 않습니다. 주변에서 쉽게 좋은 결과를 낼 수 있는 경우가 대부분이기때문입니다. 주택관련업무라도 주변에서 쉽게 해결할 수 있는 경우가 아니라, 저희가 필요하다고 판단하실 수 있습니다. 이때는 가능한 모든 수단을 검토하여 돕겠습니다. 주요업무 - 부동산 매각 이전 세부담 최소화 컨설팅

세무사무소 다빈 오시는 길 [내부링크]

세무사무소 다빈은 평촌역 3번출구로부터 약 300m 거리에 위치해있습니다. 버스를 이용하실경우 안양법원, 힐스테이트에코평촌, 부안중학교 정류장입니다. 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 안양법조타운 304호 세무사무소 다빈

부가가치세 신고, 신용카드 영수증은 필요없습니다 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 대표님들 께서는 부가가치세 신고를 위해 신용카드 영수증을 열심히 모을 필요가 없습니다. 홈택스에 사업용신용카드를 등록 해 놓을 수 있습니다. 등록을 해 놓으시면 사용내역 또한 알아서 홈택스에 잡히게 됩니다. 미리 준비해두신다면 대표님은 물론, 신고를 하는 세무사도 일이 편해집니다. 홈택스에 사업용신용카드 등록하기 천천히 사진을 보시면서 따라오시면 어린아이도 쉽게 등록을 할 수 있습니다. ① 아래처럼 홈택스에 로그인 하신 후 위쪽의 조회/발급 - 사업용신용카드를 클릭해주시면 메뉴가 아래로 펼쳐집니다. 아래의 사업용신용카드등록을 클릭해주셔야합니다. 들어가시게되면 아래와 같은 화면이 뜹니다. ② 카드를 등록하셔야합니다. 되도록 휴대전화번호도 등록해주시면 좋습니다. 카드번호를 잘못쓰는 등의 이유로 카드등록이 되지 않을경우 위의 휴대전화번호로 문자알림이 가게되어있습니다. 꼭 입력해주셔야합니다. 카드번호를 입력하시고 등록접수를 하신 후, 일정기간이 지나면(다

세무사무소 다빈 구성원 [내부링크]

김진영 세무사 - 현재 세무사무소 다빈 공동대표세무사 - 이전경력 세무법인 정석 근무 세정세무법인 근무 국세청 국세상담센터 연말정산 상담위원 세무사 남인천 영세납세자 지원단 쥬빌리 7기 시화 MTV 거북섬 시행 컨설팅 다수 인천, 시흥 중소형 오피스텔 사업수지분석 다수 창업법인 지방세감면 대응 다수 지방세 세무조사 대응 다수 증권사 pf 대상부지 시행 컨설팅 다수 송희용 세무사 - 현재 세무사무소 다빈 공동대표세무사 - 이전경력 선우 세무회계 근무 이지세무회계 대표세무사 국세청 국세상담센터 연말정산 상담위원 세무사 국세청 국세상담센터 종합소득세 상담위원 세무사 2018 한국기술사회 창업아카데미 강연 2019 한국기술사회 창업아카데미 강연 세무사무소 다빈은 세무사 두명과 함께합니다. 각각 전문분야를 달리합니다. 성향이 다른탓에 큰규모의 사업체, 작은규모의 사업체 모두 세심하게 다룹니다. 해석이 엇갈리는 문제는 독단이아닌 세무사 둘의 협의를 통해 진행합니다. 보다 낮은 위험성을 가지고

법인 세무기장을 못했다면? 법인세 신고대행 [내부링크]

안녕하세요. 송희용 세무사입니다. 최근 법인 절세플랜을 친절하게 짜드렸다는 입소문이 퍼지며 기장료를 올려서라도 맡기고 싶다는 분이 세 분가량 계셨습니다. 이중 두 분은 현재 기장계약 후 저희가 세무업무를 도와드리고 있습니다. 처음 법인을 설립하게되면 세무기장을 놓치는 경우가 많습니다. 나중에 맡기면 된다고 생각하시기 마련입니다. 이런 이유로 소중한 절세기회를 놓치는 경우가 많습니다. 이미 법인을 설립하신 후 법인세 신고를 해야하는 상황이 왔다면 법인세 신고대행을 맡기시는 것이 좋습니다. 법인세 신고대행을 맡기신 후 세무기장이 필요하다면 아마 담당 세무사가 대표님께 제안을 드리거나 필요성에대해 말씀드릴 것입니다. 법인세가 나오지 않더라도 재무제표를 작성을 해야하기때문에 법인세 신고는 꼭 해주셔야합니다. 추후 미신고된 재무제표때문에 문제가 생길 수 있습니다. 만약 법인세에 관한 질문이나 법인세 신고대행, 기장대행에 관하여 제 도움이 필요하시다면 연락주셔도 좋습니다. 성심성의껏 돕겠습니다

부가세 신고 안하면, 못했다면 어떻게 해야할까 [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 1월은 부가가치세 신고기간이었습니다. 현재 신고기한이 지났지만 부가가치세 신고를 놓치신 분, 잘못하신 분들께서 연락을 주고계십니다. 기한후신고, 수정신고는 어딜가든 큰 차이는 없습니다만 친절하다고 입소문이 나서인 것 같습니다. 대행을 맡기셔도 좋습니다. 부가가치세 신고를 직접 하시는 것도 좋습니다. 직접 신고를 하시더라도 신고기한내에 신고를 마치실 수 있도록 도와드리기위한 마음이니 가볍게 읽어주시면 감사하겠습니다. 다빈 연락처 및 상담문의 다빈에서는 정확한 분석과 컨설팅을 위하여 부동산 보유내역 등 필요사항을 전달받고 컨설팅, 상담에 임하... blog.naver.com 세무사무소 다빈 경기도 안양시 동안구 부림로 156 304호 세무사무소 다빈(관양동, 안양법조타운) "매출이 얼마안되니까" "세금납부할 돈이 없어서" "신고해야하는걸 까먹거나 몰라서" 위와 같은 이유로 부가세신고를 하지 않고 넘어가시거나 까먹는 분들이 종종 있습니다

세무기장료때문에 고민된다면.. [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈의 송희용 세무사입니다. 매월 끊임없이 세무기장 계약이 발생하고있습니다. 2월달에는 블로그를 통해 저희를 알게되신 3명의 대표님이 저희와 함께하기로 하셨습니다. 많은 대표님들과 세무기장 상담을 하다보면 종종 듣는 말이 있습니다. 레파토리도 비슷합니다. 대부분 이런말로 시작합니다. 우리는 별로 할게 없어, 거래도 별로없고~ 뒤에 나오는 이야기는 들어보지않아도 가격을 저렴하게 해달라는 이야기입니다. 솔직히 말씀드리면 맞춰드리기 어렵습니다. 저렴한가격에 같은 서비스를 해드리게된다면 저희를 믿어주시는 다른 분들께 손해를 끼치게됩니다. 그냥 싸게해주면되는거 아니야?라는 생각이 들 수 있습니다. 저희에게 맡기고 싶지만 가격때문에 고민하시는분도 계실겁니다. 그래서 세무기장료가 얼마정도인지 알아보시는 분들께 저희가 하는 일 중 일부를 말씀드리고자합니다. 다빈 연락처 및 상담문의 다빈에서는 정확한 분석과 컨설팅을 위하여 부동산 보유내역 등 필요사항을 전달받고 컨설팅, 상담

세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 [내부링크]

안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감하실 수밖에 없습니다. 매출이 올라가는 만큼 내야 하는 세금이 20%나 절감이 가능해 진다면? 세무기장을 맡기면서 내가 겪어보지 못했던 절세에 대한 방법들이 생겨난다면? 세무사무소 다빈에서 세무기장을 시작하신다면 충분히 가능한 일이 될 수 있습니다. 전문 세무사에게 세무기장을 통해 절세에 대한 혜택을 챙기고 매출이 오르면 당연히 오르는 세금도 최대한으로 절감할 수 있는 효과를 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 실력 있고 믿고 맡길 수 있는 세무사무소를 찾아 진행하는 것을 추천드립니다. 실력 있는 전문 세무사는 업종별 특성을 파악하고 전문성을 갖춰 세무기장을 통해 20% 이상의 세금 절감을 진행해 드리고 있습니다. 신고 자체가 어렵고 복잡해서 못했던 분들이라면 다빈과 함께 시작하여 절감 효과를 경험해 보시길 바랍니다. 세무기장을 하는 이유 사업주를 운영하는 분들은 벌어들이는 소득의 상당

안양세무사 제대로 알고 선택하기 (세무기장 전문가로 고르기) [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 지난번 소개해 드린 세무기장을 해야 하는 이유에 대해서 반응이 좋아 이번 포스팅에서는 안양세무사 제대로 선택하여 절세하는 방법에 대해 알려드리고자 합니다. 사업을 하는 분들이라면 세금에 대해 관심이 있을 수밖에 없는데요. 세무기장과 관련하여 안양세무사를 알아보고 계신 분들이라면 어떤 방법으로 제대로 된 세무사를 선택할 수 있는지 도움이 필요하실 것 같습니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 세무사무소 다빈에서 시작해야 하는 이유를 한번 읽어보시고 현재 상황에서 절세가 필요하신 사업주 분들께서는 확실하게 도움드릴 수 있는 세무사를 선택하시길 바랍니다. 세금 문제는 쉽지 않은 부분이기 때문에 일반적인 세무기장부터 제대로 맡겨 진행하셔야 추후 문제가 발생하지 않게 됩니다. 세금 관련 업무를 진행하기 위해서

세무기장 평균 기장료와 선정 시 체크사항 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하다 보면 세무기장을 해야 하는데 평균 기장료는 얼마인지, 선정할 때 어떤 부분을 신경 써야 진행해야 하는지 궁금하신 분들이 많으실 겁니다. 개인사업자부터 법인사업자분들까지 가장 궁금해하시는 부분에 대해 알려드리도록 하겠습니다. 도움이 필요하신 분들은 확실한 세무기장을 처리해 드리는 안양세무사의 글을 읽어보시고 먼저 도움받으시길 바랍니다. 안양세무사 제대로 알고 선택하기 (세무기장 전문가로 고르기) 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 지난번 소개해 드린 세무기장을 해야 하는 이유에 대해서 반응이 좋아... blog.naver.com 세무기장이란? 세무기장이란 장부를 작성 시 회계 기준에 의거하여 사업의 거래 내용을 회계 언어로 작성하는 업무입니다. 간편장부대상자는 간편장부를 작성하게 되고, 세무사의 도움이 필요한 복식부기 장부는 회계 기준에 의해 사업의 내용을 회계 언어로 작성해야 해서 전문가의 도움이 필요하게 됩니다. 합리적 비용 그렇다면

복식부기장부와 간편장부 비교 절세받는비법까지 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 평소 궁금해하셨던 기장료에 대해 포스팅 이후 사업을 하면서 나는 어디에 해당되어 어떤 방식으로 기장을 해야하는지 궁금해하는 분들이 많아 이번 포스팅에서는 복식부기장부와 간편장부에 대해 비교하고 절세받는비법까지 함께 알려드리도록 하겠습니다. 세무기장 평균 기장료와 선정 시 체크사항 알려드립니다 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하다 보면 세무기장을 해야 하는데 평균 기장료는 얼마인지, ... blog.naver.com 세무기장의 기장료가 궁금하신 분들은 해당 포스팅을 먼저 읽어보시길 추천드립니다. 매출이 일정 금액 이상 나온 개인사업자나 법인사업자 분들은 복식부기의무자로 지정이 되기 때문에 이에 대해 어려움을 겪고 있으신 분들은 먼저 연락하시면 바로 도움드리도록 하겠습니다. 실력있는 세무사를 통해 제대로 실행하여 절세까지 받아보시길 추천드립니다. 복식부기장부 복식부기장부는 기업의 자산과 자본의 증감 및 변화 과정과 결과를 적절한 계정과목으로

세금분납 방법 일시납이 부담스러운 사업주분들 필독하세요! [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 상당히 바빴던 상반기 세금이 끝나고 이제는 벌써부터 하반기 세금에 대해 걱정하시는 분들 많으시죠? 세금을 일시납으로 내야 해서 부담스러우셨던 사업주분들 필독하세요! 세무사무소 다빈이 일시납이 아닌 부담을 줄일 수 있는 세금 분납에 대해 알려드리겠습니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 세금 분납을 통해 부담을 줄이고 세금과 관련하여 절세효과도 보고 싶으시다면 세무사무소 다빈을 통해 세무기장으로 시작하는 것도 좋은 해결책이 됩니다. 이와 관련한 내용을 이전 포스팅을 참고해 주실 바라며 고민이신 분들은 편하게 문의하시면 바로 도움드리도록 하겠습니다. 세액 분납 세금을 일시납으로 하게 되면 사업주의 부담은 커질 수밖에 없습니다. 그런 부분에 대해 고민이신 분들은 3가지의 세액 분납 방법이 있으므로 이를 활

전자세금계산서 의무발행 대상 확대 시행합니다 (22년 7월 시행) [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 세금과 관련된 모든 것이 궁금하다면? 망설이지 마시고 다빈을 찾아 전문 세무사에게 문의해 보시길 추천드립니다. 절세방법부터 나에게 필요한 맞춤 세무를 통해 도움이 될 수 있습니다. 2022년 7월부터는 전자세금계산서의 의무발행 대상이 확대되면서 가산세 부분도 변경이 되었기 때문에 사업을 하는 분들이라면 꼭 체크해야 하는 부분이니 꼼꼼하게 읽어보시길 바랍니다. 전자세금계산서란? 사업을 하는 분들은 적격증빙 관리는 꼭 하셔야 하는 부분인데 그중 대표하는 것이 바로 전자세금계산서입니다. 부가가치세 면세 거래에 대해 발급하는 계산서를 종이가 아닌 법령에 규정된 전자적 방법으로 발급하는 것으로 홈택스나 ERP 시스템 등 전자적인 방법으로 발급하는 세금계산이며, 법인과 일정 규모 이상의 개입사업은 발행 의무가 있습니다. 월단위로 계산서를 발행하는 경우에는 익월 10일까지 발급을 해야 하니 체크하시길 바랍니다. 전자세금계산서 발급 의무 대상자 전자세금계산서 발

간이사업자와 일반사업자 어떤 차이가 있을까요 ? [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 준비하는 분들이라면 반드시 알아봐야하는 체크사항! 바로 일반과세자로 할지 간이과세자로 할지 고민이 될 수 밖에 없습니다. 저희 세무사무소에도 자주 질문을 해주시는 내용 중 하나입니다. 그래서 이번 포스팅에서는 사업을 하게 될때 도움이 될 수 있도록 간이사업자와 일반사업자의 차이에 대해 꼼꼼하게 체크하여 드리도록 하겠습니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 간이과세자란? 간이과세자란 개인사업자 중에서 연간매출액(부가가치세포함)이 8천만원이 되지 않는 소규모 사업자를 말합니다. (부동산임대업, 과세유흥업은 4800만원 기준적용) 세금계산서 발행의무가 면제되고 업종별로 정해진 부가가치율에 따라 부가가치세의무를 갖게 되므로 확인하는것을 추천드립니다. 만약 여러개의 사업장을 경영하고있다면 모든 사업장의

종합소득세 계산 방법부터 신고 기간 대상까지 정리해 드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 상반기는 종합소득세 신고를 하는 기간이 있기 때문에 세무사무소는 상당히 바쁜 시기를 보내게 됩니다. 올해 종합소득세 신고는 끝이 났지만, 미리 준비하시려는 분들부터 관련하여 질문이 많이 오다 보니 이번 포스팅에서 종합소득세 계산 방법부터 신고 기간과 대상까지 정리해 드리도록 하겠습니다. 5월에 납부를 해야 하므로 꼭 기간 체크하여 진행하시길 추천드립니다. 종합소득세란? 종합소득세란 1년간의 종합소득을 기준으로 개인에게 귀속되어 발생한 각종 소득을 종합해서 과세하는 소득세입니다. 1년 동안 발생한 근로소득을 포함하여 모든 소득을 합산하며 필요경비를 제외하고 각종 공제 (인적공제)를 제한 후 과세표준으로 납부되는 금액을 말합니다. 1년간 발생한 근로소득을 포함해 모든 소득을 합산하기 때문에 종합소득이라고 불립니다. 종합소득세 신고 기간 종합소득세의 신고 기간은 매년 5월 1일에서 5월 31일이 자진신고납부 기간입니다. 만약 성실신고확인서를 제출하였다면

세무의 기본 정리 세금 기초 용어 알아두기 [내부링크]

안녕하세요 세무의 기본부터 알려드리는 세무사무소 다빈입니다. 바빴던 7,8월이 지나고 요즘에는 고객사 관리와 함께 블로그에 정보성 글들로 도움을 드리려고 하고 있습니다. 세무의 기본이라 할 수 있는 세금과 관련된 기초 용어부터 정리하여 세무에 도움이 되시길 바랍니다. 안양 세무사무소 다빈에서는 다양한 분야의 세무관리를 진행하고 있습니다. 기장부터 다양한 세금까지 도움이 필요하신 분들은 아랫글부터 읽으시고 문의하시면 바로 도움드리도록 하겠습니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 조세의 종류 우리나라의 현행 조세의 종류는 국세와 지방세로 구분이 됩니다. 국세는 14가지로 소득세, 법인세, 부가가치세, 상속세, 증여세, 종합부동산세, 개별소비세, 교통에너지환경세, 주세, 인지세, 증권거래세, 교육세, 농어촌특별세, 관세로 구분되며, 지방세는

개인사업자의 세금 종류 (원천세, 부가가치세, 종합소득세 정리) [내부링크]

안녕하세요, 세금을 깔끔하게 정리하고 도와주는 세무사무소 다빈입니다. 세금신고 준비는 언제부터? 미리미리 6개월에서 1년 전부터 하는 것이 좋습니다! 개인사업자라면 매년 내야 하는 세금들이 있습니다. 매년 세법이 달라지고, 계산 방법도 쉽지 않아서 어려움을 겪는 분들을 위해 이번 포스팅에서는 미리 확인하고 준비할 수 있도록 개인사업자의 세금 종류인 원천세, 부가가치세, 종합소득세에 대해 총정리해 드리도록 하겠습니다. 세금으로 어려움을 겪고 있는 분들은 세무사무소 다빈을 찾아 시작해 보는 것을 추천드립니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 개인사업자 세금 개인사업자가 매년 내야 하는 세금은 원천세, 종합소득세, 부가가치세입니다. 한 해 간의 매출을 신고하는 종합소득세와, 일정 기간 동안 발생한 부가세를 신고하는 부가가치세, 직원을 고용한

세무 기장대리와 신고대리의 차이점은? [내부링크]

안녕하세요. 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하다 보면 다양한 세금을 내야 하는데요, 하나하나 신경 쓰기 쉽지 않기 때문에 신고 기간이 되면 세금으로 인한 부담이 상당할 것으로 예상됩니다. 그래서 많은 사업체 대표님들께서 세무 대리인에게 도움을 받고 계십니다. 오늘은 처음 사업을 시작하시는 대표님들께서 가장 많이 하시는 문의 중 하나인 기장대리와 신고대리의 차이점에 대해 알아보겠습니다. 기장대리란? 세무기장과 기장대리는 같은 의미로 쓰입니다. 시간적 여유가 없거나 여러 세금 신고를 어려워하는 분들이 세무 대리인에게 위임하여 사업장의 매입과 매출 등의 내역을 세금신고를 하기 위해 장부에 기장하는 것을 뜻합니다. 위임받은 세무 대리인은 사업장을 대신해서 사업을 하며 발생하는 모든 영수증을 증빙 서류로 장부에 기록하고, 각종 세금신고와 직원들의 4대보험, 연말정산, 상실 신고 등의 관리 및 신고까지 해주게 됩니다. 그렇기 때문에 합리적인 세무 관리와 절세 효과가 뚜렷하게 관리되며 사업

명절 선물로 상품권 지급 시 경비처리 가능할까요? (증빙의 중요성) [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 명절이 다가오면서 자주 오는 문의가 바로 추석선물로 직원들에게 상품권을 지급하려고 하는데 경비처리가 가능한지 입니다. 상품권을 경비처리로 하기 위해서는 필요한 조건은 무엇일까요? 해당 내용에 대한 궁금증을 세무사무소 다빈이 자세히 알려드리도록 하겠습니다. 궁금하셨던 분들은 이번 포스팅을 주목하여 주시길 바랍니다. 상품권 경비처리 가능할까요? 명절 선물로 상품권 지급 시 비용처리가 가능합니다. 단, 몇 가지 조건을 맞춰야 하는데 상품권은 현금과 유사한 성질을 띄고 있어 비용처리를 위해 필요한 조건을 갖추어야 합니다. 법인 명의 카드로 결제 명절 선물 상품권 지급 시 경비처리가 가능하게 하기 위해서는 법인의 경우 법인 명의 카드로 구입해야 하고, 개인사업자의 경우 사업자 카드로 구입해야 경비처리가 가능해집니다. 구입한 물건에 대해 적격증빙을 발급해야 상품권 구입 비용 역시 경비처리가 가능해지는데, 적격증빙이란 세금계산서, 계산서, 현금영수증, 신용카드

나대지 비사업용토지 양도소득세 중과세? 이럴땐 안양세무사를 찾으세요! [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 나대지를 양도할때 비사업용 토지에 해당이 되는지에 대하여 양도소득세와 관련하여 문의를 주는 분들이 많습니다. 일반적으로 나대지라고 하면 비사업용 토지로 보아 양도소득세 중과세율을 적용하게 되는데 이번 포스팅에서는 제외가 가능한 여부와 함께 전문 세무사를 통해서 확인할 수 있도록 도움드리도록 하겠습니다. 추가 문의가 있으신 분들은 세무사무소 다빈으로 연락하시면 바로 상담 도와드리겠습니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 나대지 비사업용토지 비사업용 토지란 토지의 지목별로 양도자가 토지를 보유하는 기간 중에 사업용 인정기간 기준으로 일정기간 동안 토지 본래의 용도로 사용하지 않는것을 말합니다. 투기로 볼 수 있기 때문에 이를 방지하게 위해서 진행하는 정책이 바로 중과세 부과입니다. 그렇기 때문에 나대지 비사업용토지가 아닌 본래 목적에 맞춰 잘 사용하고 있음을 입증해야 과세에 대한 부분을 줄일 수 있으니 참고하시길 바랍니다. 보유기간에 따라 세율 변동되므

안양 세무기장 믿고 맡길 수 있는 곳은? 확실하게 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 시작하게 된다면 신경 쓸 부분이 많지만 그중에서도 단연 1등은 세금입니다. 매출이 늘어남에 따라 내가 납부해야 하는 세금들도 많아지기 때문에 이에 대해서는 개인이 혼자 감당하기엔 어려움이 많습니다. 그럴 때 필요한 게 바로 세무기장을 믿고 맡길 수 있는 세무전문가가 있어야 합니다. 안양 세무기장을 통해서 세무업무대행을 맡기고 사업주분들은 사업에 더 집중할 수 있도록 도와드리는 세무사무소 다빈을 통해 시작해 보시길 추천드립니다. 세무사무소 다빈에서 세무기장을 해야 하는 이유 안녕하세요, 세무기장 전문 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하고 있는 사업주 분들이라면 세금에 대해 민감... blog.naver.com 세무기장 평균 기장료와 선정 시 체크사항 알려드립니다 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하다 보면 세무기장을 해야 하는데 평균 기장료는 얼마인지, ... blog.naver.com 매출은 오르는 만큼 내야 하는 세금은 20%나 절

종합부동산세 합산배제 과세특례신고 9월 세무일정 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 다양한 세금에 대해 알려드리는 세무사무소 다빈 입니다. 9월에는 종합부동산세의 합산배제와 과세특례신고 일정이 있습니다. 이제 대해서 자세히 알려드리면서 기한내에 납부할 수 있도록 알려드리도록 하겠습니다. 어렵지않기 때문에 이번 포스팅을 꼼꼼하게 확인하고 시작해보시길 바랍니다. 개인적으로 어려우신 분들은 전문 세무사를 통해 시작하는것을 추천드립니다. 도움이 필요하신 경우 먼저 연락주시면 도와드리겠습니다. 안양세무사 제대로 알고 선택하기 (세무기장 전문가로 고르기) 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 지난번 소개해 드린 세무기장을 해야 하는 이유에 대해서 반응이 좋아... blog.naver.com 종합부동산세란? 종합부동산세란 과세기준일 (매년 6월1일) 기준 국내에 소재한 재산세 과세대상인 주택 및 토지를 유형별로 구분하여 그 공시가격을 인별로 합산한 후에 일정액을 초과하는 부분에 대해 부과하는 세금을 말합니다. 6월1일을 기준으로 내가 가지고 있는 부동산의 공시가격의

노란우산공제 개인사업자 종합소득세 절세효과 받는 방법 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하는 분들이라면 종합소득세와 관련하여 절세효과가 궁금하실 텐데요. 노란우산공제와 관련하여 종소세 절세효과를 보는방법! 이번포스팅을 통해서 확실히 알도록 해드리겠습니다. 소상공인, 개인사업자, 프리랜서라면 관심을 갖고 알아봐야하는 공적기금! 회사원에게 있는 퇴직금과 실업수당을 노란우산공제를 통해서 시작해볼 수 있습니다. 세금공제 혜택까지도 함께 받을 수 있는 방법 알려드리겠습니다. 노란우산공제 노란우산공제는 중소기업중앙회에서 운영하는 공제제도입니다. 소기업과 소상공인을 위한 안전장치인 공적제도로 사업을 폐업하거나, 사망, 노령의 이유로 공제사유가 발생하게 되면 사업제기 및 생활안정을 위해 대비할 수 있도록 만들어 졌습니다. 은행의 적금과 유사하며 일정 약정액을 적금식으로 공제에 불입하면 복리이자가 붙고, 폐업이나 사유가 발생하게 될때 원금과 함께 이자를 찾을 수 있게 됩니다. 가입대상 및 방법 가입대상은 소기업대표, 소상공인, 개인사업자, 프

좋은세무사를 찾는 방법 노하우 알려드립니다 3가지만 체크하세요 [내부링크]

안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하고 있으신 사업주 분들이라면 누구나 세금과 관련한 문제로 고민이 많으실 겁니다. 어떤 세무사를 만나야 절세 도움을 받을 수 있고 혜택을 받을 수 있을까? 전문가를 선택하는 이유는 도움을 받기 위해서인데 그에 부합하는 좋은세무 전문가를 선택하기 위한 방법과 노하우를 제대로 알려드리겠습니다. 궁금하신 분들은 찬찬히 포스팅을 읽어봐주시길 바랍니다. 안양세무사 제대로 알고 선택하기 (세무기장 전문가로 고르기) 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 지난번 소개해 드린 세무기장을 해야 하는 이유에 대해서 반응이 좋아... blog.naver.com 먼저 세무기장과 관련하여 전문가를 찾고 싶으시다면 위글을 먼저 읽어보시고 상담신청해주시면 도움드리도록 하겠습니다. 좋은세무사의 선택 기준 좋은세무사를 찾는 방법 노하우는 사업주는 사업에만 집중하시고, 나머지는 전문 세무사가 알아서 꼼꼼하게 챙겨주는것이 좋습니다. 절세혜택은 물론 그외 지원금과 다양한 혜택

부가세 소득세 절세방법 -노란우산공제 경비처리 활용 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 부가세 소득세 절세하는 방법과 관련하여 사업주분들께서 실행 하실 수 있는 활용법에 대해 알려드리도록 하겠습니다. 업무용경비 사용처리와, 노란우산공제로 개인사업자인 경우 절세받는방법,자동차 부가가치세 공제방법, 거래처 경조사비까지 경비처리를 활용하여 절세할 수 있는 방법에 대해 알려드릴테니 찬찬히 읽어봐 주시길 바랍니다. 노란우산공제 개인사업자 종합소득세 절세효과 받는 방법 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 사업을 하는 분들이라면 종합소득세와 관련하여 절세효과가 궁금하실 ... blog.naver.com 노란우산공제로 개인사업자는 종합소득세 절세도 받을 수 있으니 위글을 참고하여 주시길 바랍니다. 업무용경비 체크 매출대비 매입이 부족한 경우 절세가 어렵게 때문에 업무용으로 사용한 경비는 가능하면 모두 포함하는것이 좋습니다. 하나하나 신경써서 체크하기엔 번거롭기 때문에 홈택스에 사업용카드를 등록하고나서 사용하는것을 추천드립니다. 현재 부가가치세법은

사업자 부가가치세 신고 기간 계산 방법 및 환급일 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 이번 포스팅에서는 사업자분들이라면 꼭 해야 하는 부가가치세 신고에 대해서 알려드리도록 하겠습니다. 기본적이면서도 사업자 종류에 따라서 신고 횟수가 다르고 제대로 하지 않을 시 가산될 수 있기 때문에 전문 세무사가 필요한 이유이기도 합니다. 사업자 대상별 납부 세액 계산과 미신고 시 가산액, 부가세 환급 기간 등을 알려드릴 테니 확인해 보시길 바랍니다. 도움이 필요하시면 언제든 편하게 문의하시면 바로 도움드리겠습니다. 궁금할 땐 네이버 톡톡하세요! 부가가치세란? 우리가 알고 있는 부가가치세는 물건 구매 후에 영수증을 보면 VAT (부가세) 10%를 확인할 수 있습니다. 만 원짜리 상품을 구매했을 때는 부가세는 10%인 천 원이 되고 상품의 가격은 9천 원인 셈입니다. 마진에 부과되는 조세로 간접세의 일종입니다. 해당되는 세금은 파는 사람이 납부하는 것인데 일반적으로는 소비자에게 세금을 받고 정해진 기간 내에 납부하는 방식으로 활용하고 있기 때문에 부

자영업자 개인사업자 세금 절세방법 4가지 알려드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 우리가 사업을 시작하면 가장 궁금해하는 것! 바로 절세방법입니다. 세금은 꼭 내야 하기 때문에 피할 수 없으니, 내야 한다면 최대한의 방법을 활용하여 절세를 받을 수 있도록 하는 것이 가장 궁금해하실 텐데요. 이번 포스팅에서는 자영업자, 개인사업자라면 꼭 알고 있어야 하는 세금 절세방법 4가지를 알려드리겠습니다. 기본사항이니 꼭 체크해서 시작해 보시고, 어려우시다면 전문 세무사가 있는 다빈에서 상담을 통하여 시작하는 것도 추천드립니다. 좋은세무사를 찾는 방법 노하우 알려드립니다 3가지만 체크하세요 안녕하세요 세무사무소 다빈입니다. 사업체를 운영하고 있으신 사업주 분들이라면 누구나 세금과 관련한 문... blog.naver.com 절세방법 1. 신용카드 자영업자 개인사업자라면 세금 절세 방법 중에서 가장 기본으로 할 수 있는 것은 바로 사업자 신용카드를 설정하는 것을 추천드립니다. 카드를 사용하게 되면 비용 정산이 편하고, 추후 용도 작성 및 비용처

부가가치세 납부 예정신고 필요서류 및 방법 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 매년 10월은 부가가치세 예정신고 및 예정고지 납부의 달입니다. 10월 25일까지의 납부기한이 있기 때문에 체크해야하며 어려움이 있으신 분들은 이번 포스팅을 참고하여 진행하거나 전문 세무사와 함께 시작하는것을 추천드립니다. 예정신고에 필요한 서류부터 방법까지 꼼꼼히 읽어보시면서 도움 받아 보시길 바랍니다. 부가가치세 부가가치세의 적격증빙은 세금계산서, 계산서, 신용카드, 체크카드, 현금영수증으로 구분되며 인건비 , 간이영수증, 이자비용, 보험료 등은 신고 제외대상입니다. 우리 나라에서는 1월1일부터 6월30일까지를 1기, 7월1일부터 12월31일까지를 2기로 구분하여 과세하게 됩니다. 계산방법은 매출세액에서 전 단계 매입세액을 공제하는 방법으로 매출헤액 - 매입세액- 공제세액 = 납수세액으로 계산됩니다. 매출세액은 공급가액에 부가가치세율 10%를 곱하여 산출하고 공급받는사람으로 부터 징수하게 됩니다. 개인사업자 법인사업자 2022년 2기 부가가치세

배우자 증여세 공제 한도 및 장단점 정리해 드립니다 [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 우리나라에서는 증여를 할 때 배우자 증여도 가능하게 되어있습니다. 배우자 증여는 절세의 한 방법으로 알려져 있고, 사람들이 잘 활용하여 도움을 받는 분들도 있습니다. 부동산을 증여할 때는 높은 공제율을 받을 수 있게 되고, 그때 발생하게 되는 세금에 대해서 가장 궁금하실 것 같아 이번 포스팅에서는 배우자 증여세의 공제 한도와 장단점에 대해 알려드리도록 하겠습니다. 재산을 물려받게 되어 나라에 내야 하는 세금이 부부간 증여하게 될 때는 얼마까지 공제가 가능한지, 과연 하는 것이 좋은 것인지 살펴보겠습니다. 증여세 우리가 흔히 증여와 상속을 헷갈려 하는 경우가 있는데, 상속은 사망한 사람의 재산 권리와 의무를 승계하는 것이기 때문에 증여와는 차이가 있습니다. 배우자 증여는 서로 간의 협의를 바탕으로 진행되고, 증여세와 상속세도 다른 법으로 규정되어 있으므로 이제 대해서 확실히 아는 것이 좋습니다. 증여는 재산을 타인에게 무상으로 수여하는 것을 말하며,

22년 10월 세무일정 알려드립니다 (원천세 마감 부가가치세 일용 근로소득 과세자료 제출 시 혜택) [내부링크]

안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 어느새 22년 10월도 중순으로 향해가고 있네요. 이번 달에는 지난번부터 알려드린 부가가치세 신고납부가 있고 그 외에 원천세부터 다른 일정들이 많은 편이기 때문에 기간 놓치지 않고 체크하는 것을 추천드립니다. 10월 주요 세무일정은 포스팅을 통해 확인하시고 부가가치세 예정신고에 대해 궁금하신 분들은 아랫글을 참고하여 주시길 바랍니다. 부가가치세 납부 예정신고 필요서류 및 방법 안녕하세요, 세무사무소 다빈입니다. 매년 10월은 부가가치세 예정신고 및 예정고지 납부의 달입니다. 10월... blog.naver.com 10월의 주요 세무 일정 10월 세무일정으로는 10월 11일까지 원천세 신고 마감 기간입니다. 9월 소득분에 대해 원천세를 신고하고 납부해야 하며, 기한 내 신고 및 납부가 되지 않으면 가산세 대상이 되니 사전에 체크하시길 바랍니다. 그리고 10월 25일까지 부가가치세 예정신고로 7월에서 9월까지의 거래내역에 관한 부가세를 신고 및 납부해