[내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준] EP.8 감사(위원회)의 내부회계관리제도 평가 및 보고


[내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준] EP.8 감사(위원회)의 내부회계관리제도 평가 및 보고

#내부회계관리제도평가및보고모범규준 #감사위원회내부회계관리제도평가보고 #감사내부회계평가보고 안녕하세요~~ 회계사 홍반장입니다. 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준에 대해 같이 알아볼게요. 출처 : 내부회계관리제도 운영위원회 제 정 2018. 06. 28. 개 정 2019. 12. 20. 개 정 2021. 5. 11. 개 정 2021. 10. 1. 첨부파일 3_내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 개정 전문(全文).pdf 파일 다운로드 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 EP.8 감사(위원회)의 내부회계관리제도 평가 및 보고 93 이사회는 경영진이 설계·운영하는 내부회계관리제도 전반에 대한 감독책임을 지며, 감사(위원회)는 경영진과는 독립적으로 내부회계관리제도에 대한 평가기능을 수행하고 이사회에 보고함으로써 내부회계관리제도의 적정한 운영과 지속적인 개선을 지원한다. 94 이사회는 내부회계관리제도에 대한 관리 감독 업무를 수행하며, 여기에는 다음과 같은 업무가 포함된다. • 내부...


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